你好,你是一般纳税人的吗?

老师,11月份申报的增值税报表中,有项目异地预交的税费,开票不超10万,没有缴纳教育费附加和地方教育费附加,回机构地要补交吗,如果没补有影响吗?
你好老师,月销售额不足10万季销售额不足30万的免交教育费附加、地方教育费附加,但是我这个月有个个税手续费返还是20万需要缴纳增值税,那么教育费附加、地方教育费附加还需要计提吗?
老师好,小规模公司自行开具专票,7月开专票20万,8月开专票100万,7月申报增值税教育费附加和地方教育费附加都免了。那8月份申报的时候要把7月的教育费附加和地方教育费附加补上吗?还是只要算8月的就行?
在土地增值税中,是没有地方教育费附加吗 因为那个申报表没有这个可以填 是不是不用计算地方教育费附加 可是根据法条,是可以算地方教育附加作为扣除项的啊,为什么申报就没地方填?在吗,老师,
老师,我上个月计提税金的时候教育费附加和地方教育附加没有计提,本月申报的时候有这两个税费,我可以补计提了缴纳吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
是一般纳税人。在项目地开票不超10万,本月开票超10万了,没补在项目免交的这部分会被查吗?
你好,容易被查,因为你是一般纳税人,你在月销售额10万以内也得预缴的。
在项目地预交了增值税 城建税,免交了教育费附加税, 11月份申报的时候没补上这部分免交的
这种有风险的,以后税务局比对查到的话,要求你们单位补上。
好的,滞纳金一般是万分之五吗?如果滞纳金额不足1元,会免交吗
你好,对的是的,不需要缴纳。
好的老师。再问下,如果企业有税收滞纳金对企业有什么影响呢
影响你企业的信用等级。