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当月预付的成本款,2022年才有发票回来,成本不计入当月的吗?

2022-01-19 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-19 13:46

您好!如果预付账款收到货了,先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录

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快账用户2507 追问 2022-01-19 13:48

那分录如何做?2021年我们购买生猪成本用了1000万,生猪已经都销售了的,发票2022年才回来的,

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齐红老师 解答 2022-01-19 13:52

2021年预付1000万购买生猪,借 库存商品,贷 银行存款。结转当月成本,借 主营业务成本,贷 库存商品。 2022收到发票,将2021年分录冲红做负数,再按发票金额做正数分录。

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您好!如果预付账款收到货了,先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录
2022-01-19
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2025-01-11
你好,那对应的收入是在几月份做的?
2023-04-13
借其应付款,贷以前年度损益调整。
2023-04-19
你好; 具体是什么业务的款项; 才好判断 是否暂估  ;结转这些的  
2023-08-03
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