你好,你看一下日期是否输入有问题 一般这种情况都是之前备案过,这次是修改备案,所以出现提示。

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
你好,老师,我新开的店,第一次报税,在填申报信息点下一步时,出现当期会计制度备案信息中有效起止时间段有交集是哪里填错了呢?
1.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下:(1)甲公司在乙银行开立了一个用以缴纳税款的专门账户,除此以外,与乙银行没有其他业务关系。A注册会计师认为,该账户的重大错报风险很低且对财务报表不重要,未对该账户实施函证程序。(2)A注册会计师在函证应收账款时,未在询证函中列示账户余额,而是要求被询证者提供余额信息,以应对应收账款高估的错报。(3)对于甲公司的关联方交易,A注册会计师仅函证关联方交易的交易金额。(4)被询证者将回函直接寄至甲公司,甲公司将其转交给A注册会计师,考虑到信封完整,并未显示有打开的痕迹,A注册会计师认为该回函是可靠的。(5)鉴于对60%其他应付款余额实施函证程序未发现错报,A注册会计师推断其余40%的其他应付款余额也不存在重大错报,无须实施进一步审计程序。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。应结合填列账户理解,如果填列数据,企业的应收是对方的应付,
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
累计确认投资收益,不应该是期初的利息调整吗?为什么5年现金流入之和也是算作投资收益,他确认的不应该是银行存款吗?
老师您好,健身房,本月预收客户充值款,明年1月开课,请问增值税纳税义务是什么时候开始?怎么算? 还有同个城市不同门天的连锁健身房,企业所得税要合并汇总吗?及增值税等?
老师,外贸出口找货代一条龙办理的,产生的拖车费发票该怎么开?
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?