同学,你好 不需要的

老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
专票跨年红冲然后更正后需要调整报表或所得税吗 金额不变
老师您好,小规模公司,22年的发票(专票)跨年红冲,23年重新开具,金额不变,这样需要调整账吗,对年报有影响吗,需要怎么做分录
跨年红冲发票是冲本月销售收入还是进以前年度损益调整,要调整上年会计报表吗,汇缴清算企业所得税按今年红冲发票销售后填报? 谢
#提问#请问以前年度损益调整,调到未分配利润之后,做汇算清缴的时候用不用调整应纳税所得额?或者更正上一年报表申报?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
哦哦谢谢老师 我也觉得是不需要的税务局那边说要调报表我也纳闷
同学,你好 按照税务局的要求做
关键它说调报表调 我不知道报表哪里需要调
同学,你好 那就是调收入,收入减少
不对呀红冲之后收入的确减少但是更正重开后金额一致收入也不变我感觉没什么要改的啊 还希望老师指点下
同学,你好 对于上年来说,收入少了
哦哦明白了
嗯嗯,回答满意请5星好评,谢谢!