你好 需要的 一般年中可以简化不计提 发生是再做也可以 但是12月末时候做计提 因为印花税所属期是上年12月 但是实际缴纳是次年1月 不计提会有差异 企业所得税会少扣除 可能多交企业所得税

老师,交的印花税需要计提吗(实收资本,房租,收入)
老师,交的印花税需要计提吗(实收资本,房租,收入)。分录怎么写呢
印花税需要计提吗,本月缴纳了实收资本印花税
计提实收资本印花税的时候多计提了,但是缴纳的时候是减半征收的,会计分录要怎么处理呀? 计提实收资本印花税 借 税金及附加 162.5 贷 应交税费-应交印花税 162.5 。缴纳实收资本印花税 应交税费-应交印花税 81.25 贷 银行存款 81.25 多计提的部分怎么冲销呀?
实收资本的印花税需要计提吗?计提的话是借:税金及附加 贷:应交税费吗
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
那已经报完了季报了,再去缴纳的咋办
印花税所属期是什么时候呢? 还有会计准则是?
都是2021年的,我办完税才想起交印花税
那就先现在刚交的? 其实财务报表还可以再申报的 要是没有封账 可以现在调整下 企业所得税来不及改 可以汇算清缴时候再调整一下 要是您是小企业会计准则 可以不追溯调增 分录做在2022 但所得税扣除一般还是算2021
意思是费用类最好就是在当年做
是的 印花税最好是当年年末计提上, 这样您所得税汇算清缴时间简单一些
计提分录怎么写
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
那我1月交了在做借应交税费—应交印花税贷银行存款?
是的 缴纳的话 是您这个分录
谢谢老师,那我调账吧,季度报表可以在网上更正吗
今天是可以的 不过要注意下网络时间 今天是征期最后一天 一般是税局晚上会提前关闭的