你好 需要的 一般年中可以简化不计提 发生是再做也可以 但是12月末时候做计提 因为印花税所属期是上年12月 但是实际缴纳是次年1月 不计提会有差异 企业所得税会少扣除 可能多交企业所得税
电商公司的网销收入需要交印花税吗?房租需要交印花税吗?
老师,交的印花税需要计提吗(实收资本,房租,收入)
老师,交的印花税需要计提吗(实收资本,房租,收入)。分录怎么写呢
印花税需要计提吗,本月缴纳了实收资本印花税
老师,投资实收资本需要交印花税吗
老师,麻烦问下申报工商年报,不知道认缴出资时间和实缴出资时间该怎么填呀,手里没有公司章程,时间也来不及去调取公司章程了
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
老师你好,想问下个体户开普票是不是能开超的,有个情况就是开了票客户退货了钱要退他,如果发票不作废这个可以吗?用的其他人退的款有没有问题啊?
老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗
公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
A公司与B公司是关联公司,c是供应商,C开不了发票D开发票给B,合同A与c签,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高吗老师
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月降这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物时,在有活动的商品上做了折让,开的发票正数是正常的商品价格,负数是折让金额,最后我们应付货款是折扣后的金额,返利费用我只需要做台账,不需要做单独的账务处理是吗,商品入账是按折扣后的金额入账的
老师你好,比如这个单子货物我都有发票,但是司机的运费和搬楼费我没有发票,应该怎么做账呢?
税务系统里的一个发票提额申请,专管那里审核不了,怎么自己在系统里面删了呢
那已经报完了季报了,再去缴纳的咋办
印花税所属期是什么时候呢? 还有会计准则是?
都是2021年的,我办完税才想起交印花税
那就先现在刚交的? 其实财务报表还可以再申报的 要是没有封账 可以现在调整下 企业所得税来不及改 可以汇算清缴时候再调整一下 要是您是小企业会计准则 可以不追溯调增 分录做在2022 但所得税扣除一般还是算2021
意思是费用类最好就是在当年做
是的 印花税最好是当年年末计提上, 这样您所得税汇算清缴时间简单一些
计提分录怎么写
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
那我1月交了在做借应交税费—应交印花税贷银行存款?
是的 缴纳的话 是您这个分录
谢谢老师,那我调账吧,季度报表可以在网上更正吗
今天是可以的 不过要注意下网络时间 今天是征期最后一天 一般是税局晚上会提前关闭的