同学你好 按所属期装订

印花税会不会查合同日期,因为我是5月份签订的合同,11月份才拿到,那我是这个月申报所属期是10月,还是下个月申报所属期在11月,我该怎么申报比较合理?
老师好,现在报的报表税款所属期都是12月,但是印花税等所属期是1月,我怎么装订呢,是吧1月份报的装订到一起还是按所属期装订呢
我有一笔2022.12.20签订的订单,我印花税是按次申报,那么在1月3号这天是15天最后一天了,我采集时税款所属期是12月20日,申报期是1月,交款也是1月,那我这笔做帐时算2022年12月的,还是算2023年1月的。
老师你好,印花税应税凭证书立日期!应该是合同签订日期,但是签订日期是1月5号,申报是按期申报!税款所属起止是10月1号到12月31号!书立日期填1月5号不行呀!怎么办?
老师好,每个月是要把财务报表,增值税申报表,所得税工商年报这些要装订在一起吗? 是按税款所属期装订还是按申报期呢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
那就是22年1月报的印花税,所属期是1月份,要装订到22年,21年12月份报的印花税所属期是21年12月,和22年1月申报,所属期是21年12月底增值税,财务报表等装订到一起吗?水利,印花这些不是按开票金额填吗,如果这样装订,相互间收入数字也核对不上呀也
同学你好 对的 装订在一起就行
那能不能按申报期装订呢,这样这个月报的啥,全部放到一起,比较方便
同学你好 这个一般是按照所属期
你可以按照你的申报期