这个按照所属期来装订就可以的
财务报表和增值税纳税申报表是装订在一起?按月还是按年?
老师好,现在报的报表税款所属期都是12月,但是印花税等所属期是1月,我怎么装订呢,是吧1月份报的装订到一起还是按所属期装订呢
老师,装订凭证的时候好比说一季度未产生所得税,那还要附上所得税申报表表吗?这个月没交增值税要附申报表吗?
老师好,每个月是要把财务报表,增值税申报表,所得税工商年报这些要装订在一起吗? 是按税款所属期装订还是按申报期呢
去年8月有张发票税务要求进项税额转出,税局网站增值税申报表及财务报表以及所得税报表都按期更正过了,但财务系统还没改,财务系统也要一期一期的改去年的吗?都已经装订了
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
比如今年1月份报去年12月增值税,就把这个装订到去年报表里边是吗
对,没错的,就是这样的,因为这个毕竟是属于12月份
麻烦再问一下,现在专票都是电子版,是不是不用留存装订了
电子专票的话最好也还是打印出来装订成册
这个是按认证时间装订还是按开票时间么
这就是按照你所属期认证了装订