同学,你好,直接看一下是否可以重新填写。
上个季度增值税是零申报的,后来发现有一张票没申报,那只能去税务局更正增值税纳税申报表吗,财务报表可以作废了从新申报吗
#提问#老师,这个季度的财务报表利润表填错了,上报了,可以更正吗?怎么更正法?
上个季度的财务报表申报错了,以为可以更正,就点了申报作废,点完这张报表找不到了也不能更正怎么办
老师,刚才把本季度的所得税申报表在申报错误更正中找到,点了一下更正申报表,没重新填,又不想改了,返回就可以是吗。
江苏的 电子税务局,2022年申报的年度财务报表错了 可以先上更正吗。没找到, 只找到了预缴的报表
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
老师,请问从哪里找填写的地方呢,涉税查询里面也没有
看下图,打开以后里面有个财务报表,选择日期,试着报一下看看
不可以,税款所属期无法更改
你填写报表的时间改一下也不行吗,那去作废里面看看有没有你作废的报表
没有,我是不是得去税务局问了
同学,你好,这个可以的,财务报表没有时间的限制可以去问一下。
好的 ,谢谢
同学,你好,不客气的