你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录
老师,你好,去年确认了一笔未开票收入,报了税,未开票,今年补票,今年这笔收入该怎么做账呢?
去年未开票收入500元,今年把这个未开票收入500加上另外1000元,一共开1500元,收入要怎么做账啊
去年销售一单已送货未开票记账 借:应收账款-未开票 贷:主要业务收入-未开票 售价4900元,但今年开票时售价为5200元,应该怎么记账?
老师,去年确认的未开票收入,今年要求开票,这个怎么做分录
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师,请问为什现在全电发票填写了开户行和账号也不会显示了呢?
变更税务系统的财务负责人线上可以做变更吗?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
老师你好,我想问下就是房租这块由前面的预付账款现在把这个房租按时间分成短期租赁和使用权资产,这个使用权资产也没涉及过,有没有简便的方式帮我理顺一下这个逻辑,及所需要用到的一些科目,我们审计这边做了测算表
在税务上,差旅费报销给有什么要求
老师,股东入股 一定要本人的卡转入吗? 如果让他老婆的卡转入股本金或者他弟弟的卡转入股本金算不算 还是只能算往来款(因为法人的卡跟别人在打官司,卡冻结了)
1 结转时未分配利润 本年利润相关会计科目有哪些 2 未分配利润 本年利润在借方表示亏损还是盈利,怎么理解的解释一下
老师,请问一下卖手机的公司,客户只提供名字,身份证号码不提供,可以直接开名字吗
去年开重了一张发票,今年红冲,小企业会计准则,直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数,可以吗
老师,在吗,我想请问一下,电子税务局里面的财务报表数据和账里面的财务报表数据不一致,之前的需要调成一样的吗?
今年的未开票收入2000元,直接少做500元行不,开票收入还是1000元
整体下来,就是借:应收账款,贷:主营业务收入-未开票1500元,开票1000元
你好,不可以这样处理(今年的未开票收入2000元,直接少做500元)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗
你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
也不是这个疑问,主要想知道冲去年的未开票收入,对今年收入的影响
冲销借应收账款-500 贷:主营业务收入-500元 借:应收账款3000元 贷:未开票收入2000元,开票收入1000元
你好,冲去年的未开票收入,会导致今年的收入减少
冲500元,又做500元收入没影响吧
你好,我的意思是红冲了与没有红冲相比,收入是减少的。 当然:红冲了,又做了一笔同样的收入金额,收入总额是不变的
我们公司业务就是只要结算清单出来就做未开票收入,有客户补开票,就要冲未开票收入,会做大量未开票收入,
(是针对这个问题还有什么疑问吗)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗,我这样凭证合着没问题吧
你好,可以合着。还需要体现应交税费—应交增值税才是的。
未开票收入冲销再开与跨年有关不
你好,这个可能跨年,也可能不跨年的
是的,对收入这方面,在汇算清缴有影响没
你好,没有影响。 因为无票收入在开具发票的时候,一正一负抵消了
前期已经结算过,只是补开发票,对成本也没影响吧
你好,是的,没有影响的