你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录
老师,你好,去年确认了一笔未开票收入,报了税,未开票,今年补票,今年这笔收入该怎么做账呢?
去年未开票收入500元,今年把这个未开票收入500加上另外1000元,一共开1500元,收入要怎么做账啊
去年销售一单已送货未开票记账 借:应收账款-未开票 贷:主要业务收入-未开票 售价4900元,但今年开票时售价为5200元,应该怎么记账?
老师,去年确认的未开票收入,今年要求开票,这个怎么做分录
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
把公司的利润分配给股东,一定要通过应付股利,这个会计科目核算吗?
6.非居民个人取得的下列所得中,属于来源于中国境内所得的有( A.在境外通过网上指导获得境内机构支付的培训所得 B.转让其在中国境内的房产而取得的财产转让所得 C.持有中国境内公司债券取得的利息所得 D.将专利使用权转让给中国境内公司在境内使用而取得的特许权使用费所得 A选项属于境内来源所得吗?
老师,合并报表指的是同一控制的企业合并还是非同控企业合并
A方案建设期0年,需要于建设起点一次性投入资金5000万,运营期三年。无残值,现金领流量每年均2800万。老师,它的动态回收期怎么算啊
老师 我们公司给员工发的工资,但是个税和社保在其他公司,这种情况我们所得税可以抵扣吗
请问老师,投资公司可以跟别的公司签订财务咨询合同吗?比如我是投资公司里面的员工,用投资公司跟其他公司签订财务咨询合同,我来替别的公司做账报税,这样有风险吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票,不含税金额195238.1,税款4761.9小企业会计准则怎么做分录,在做账时要把预扣的所得税款剔除嘛
今年的未开票收入2000元,直接少做500元行不,开票收入还是1000元
整体下来,就是借:应收账款,贷:主营业务收入-未开票1500元,开票1000元
你好,不可以这样处理(今年的未开票收入2000元,直接少做500元)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗
你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
也不是这个疑问,主要想知道冲去年的未开票收入,对今年收入的影响
冲销借应收账款-500 贷:主营业务收入-500元 借:应收账款3000元 贷:未开票收入2000元,开票收入1000元
你好,冲去年的未开票收入,会导致今年的收入减少
冲500元,又做500元收入没影响吧
你好,我的意思是红冲了与没有红冲相比,收入是减少的。 当然:红冲了,又做了一笔同样的收入金额,收入总额是不变的
我们公司业务就是只要结算清单出来就做未开票收入,有客户补开票,就要冲未开票收入,会做大量未开票收入,
(是针对这个问题还有什么疑问吗)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗,我这样凭证合着没问题吧
你好,可以合着。还需要体现应交税费—应交增值税才是的。
未开票收入冲销再开与跨年有关不
你好,这个可能跨年,也可能不跨年的
是的,对收入这方面,在汇算清缴有影响没
你好,没有影响。 因为无票收入在开具发票的时候,一正一负抵消了
前期已经结算过,只是补开发票,对成本也没影响吧
你好,是的,没有影响的