你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录

去年未开票收入500元,今年把这个未开票收入500加上另外1000元,一共开1500元,收入要怎么做账啊
去年销售一单已送货未开票记账 借:应收账款-未开票 贷:主要业务收入-未开票 售价4900元,但今年开票时售价为5200元,应该怎么记账?
老师,去年确认的未开票收入,今年要求开票,这个怎么做分录
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
去年已入账未开票收入是366元,今年6月财报收入累计1000元,今年6月申报去年未开票366元(变成今年6月增值税申报表上本年累计收入1366元),7月开票500元,其中有100元属于上述未开票收入366元其中的100元7月份开票了,那是不是要未开票收入做负数100元,本年申报累计收入为多少?是1366+500-100=1766元吗
我公司投资了一家无人机公司,花了15万元,怎么做账?没有参与经营,只分红。保底利润15个点。
老师,如果个人给公司卖一批货20万,公司可以打款给个人嘛?什么情况下公司可以把款打给个人,合理合法
购买办公电脑,金额低于多少钱,是不是可以直接录入管理费用-办公费,录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
老师因素分析法-连环替代法一直看不明白,视频课也看了还是觉得好复杂,麻烦老师指点
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
今年的未开票收入2000元,直接少做500元行不,开票收入还是1000元
整体下来,就是借:应收账款,贷:主营业务收入-未开票1500元,开票1000元
你好,不可以这样处理(今年的未开票收入2000元,直接少做500元)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗
你好,需要把之前的无票收入500红冲,然后做1500的收入分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
也不是这个疑问,主要想知道冲去年的未开票收入,对今年收入的影响
冲销借应收账款-500 贷:主营业务收入-500元 借:应收账款3000元 贷:未开票收入2000元,开票收入1000元
你好,冲去年的未开票收入,会导致今年的收入减少
冲500元,又做500元收入没影响吧
你好,我的意思是红冲了与没有红冲相比,收入是减少的。 当然:红冲了,又做了一笔同样的收入金额,收入总额是不变的
我们公司业务就是只要结算清单出来就做未开票收入,有客户补开票,就要冲未开票收入,会做大量未开票收入,
(是针对这个问题还有什么疑问吗)
那这个分录 借:应收账款2500元, 贷:主营业务收入-未开票收入1500元 开票收入1000元, 今年收入还是2500元呗,我这样凭证合着没问题吧
你好,可以合着。还需要体现应交税费—应交增值税才是的。
未开票收入冲销再开与跨年有关不
你好,这个可能跨年,也可能不跨年的
是的,对收入这方面,在汇算清缴有影响没
你好,没有影响。 因为无票收入在开具发票的时候,一正一负抵消了
前期已经结算过,只是补开发票,对成本也没影响吧
你好,是的,没有影响的