您好,这个是冲减去年申报50万
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
我单位10月份已开票收入100万元,未开票收入30万元,有挂账客户1--10月份累计消费50万元,一直未开票,于本月开票,那么在报税时填写已开票收入150万,未开票收入-20万这样做?还是应该怎么做呢。还有客户12月份消费,次年1月份开票是否可以
老师你好,我们家是一般纳税人,这个月做了14万元未票收入,报增值税时未开具发票收入那边填14万元,这14万元交增值税,如果明年这14万元发票开出来了,那我们家未开具发票收入那边可以填—14万元嘛,就是把12月份的未开具发票14万元冲掉
老师,好。我们22年申报的未开票收入20万,23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右,2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候,收入填多少呢
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
那我那5万元今年没开票,能直接冲减吗
这个发票在6月份会开具出来
可以,这个是能冲减的
就是直接冲减去年的未开票数50万元是吧,那我账务要不要做什么处理
嗯对,这个直接冲减就可以
老师,申报上去显示这个要怎么操作
提示什么呀?我这边图片打不开呢
显示此申报信息存在异常,若继续提交,将启用异常稽核流程,且税款器具不能解锁。继续申报,会导致征期后无法开票,需联系当地税务机关解锁开票盘,是否继续申报
提示的异常错误是哪个
未开具发票比对
那是不是差额正好是这个地方
对的,就是这个未开票的冲减产生的
那没事,你这个是可以申报的,因为是本身就是税务局要求咱们5月份冲的
是专管员让我5月份冲减的,不知道会不会有什么影响
对啊,他让你这样操作的,那就是没关系的了