您好,这个去调整上年,用以前年度损益调整
老师你好,去年多计提的工资,汇算清缴已经调增补税。今年做账冲今年的成本,借应付职工薪酬 贷管理费用。今年利润总额就多了冲减的管理费用,税就重复交了,这个要怎么办,可以在季度上的预缴企业所得税表直接减去多计提的金额吗
上一年计提的社保费计提多了,今年实际付的少,请问怎么进行账务处理呀?管理费用已经结转了,今年的费用也不能红冲呀
工资计提分了管理费用和销售费用,但是社保计提的时候忘记分管理费用和销售费用了,全计入管理费用了,今年的账务还可以反审更正,但是去年的也是这么做的,会有什么影响吗?去年的需要怎么调整呀
之前22年12月社保没有计提,就直接借管理费用,贷银行存款了,现在1月想补计提的话,是要红冲之前的分录吗?但是做不了红冲 因为22年帐套已经年结 修改不了 要怎么处理
老师,去年多计提的利息费用,在今年要冲销,因为已经结转损益了,需要怎么冲销,怎么做账务处理
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
不用不行吗?
还有其他办法不
除了这个也没啥好的办法了