同学你好 这个所属期不能改

那是不是我一月份季报时,(10到12月的 如果10月份发生了就只申报10月这一次的)其余月份不报
那1月份 申报的时候,实际发生时间是10月份,那我把所属期是不是时间改为10月
老师,我那个退税勾选是今天勾选的,那个所属月份怎么显示10月份?不是应该是9月份的吗?那我是应该下个月申报所属期是10月份的增值税的时候再申报吗?
老师,请问一下所属期10月份发的工资是9月份的话,那申报个税的时候填的数据就是9月份的工资是吗?
员工10月离职,但因为没到发上月工资的时候,就给他把9月和10月一起发了,个税也是两月工资加起来一起扣的,然后申报在了10月份里面,那这个人9月份申报时是不是应该改成0申报
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
我的意思就是,我们是季报,那我现在报的话,印花税是按次申报,我只需要在按次申报中勾选购销合同,所属期默认2022.1月,我不用改,直接填写金额,是不是?
还是要把税款所属期改成2021.11月份
所属期填写那个日期
老师,我这个月填写是税款所属期的日期我需要改吗
同学你好 所属期是没法改的