您好!餐费这个做不了研发费加计扣除哦
请问老师,我们现在还不是科技型企业我需要做些研发费用进去吗 ?我们大概在2022年要报高新技术企业,那我现在中途做研发费用可以吗?有必要吗
老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
老师我们公司是做研发的,但是高新技术企业还没有资格申请也就是我们现在还不是高新企业,那如果我们公司有研发出来的技术,要转让的话,可以享受增值税减免、企业所得税减免吗?
我想问一下,我们是高新技术企业。我想做研发费用。现在有餐费。住宿费啥的。怎么做分录呢
就是我们是高新技术企业。我想做一部分研发费用。现在有住宿费餐费啥的。老师让做研发支出。我不知道具体步骤
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
不能做分录?
您好!这个招待费最好不要做研发支出