您好 12月的账必须把本年利润结转到利润分配_未分配利润 增值税下三级科目结平 有盈利计提法定盈余公积 看下科目余额表是否有不合理的地方 及时调整

老师好,12月的账必须把本年利润结转到利润分配_未分配利润吗 2.年底结账还有什么需要结转的科目或者注意事项
老师好,手工账每个月底的本年利润都要结转到利润分配未分配利润中吗,还是年底直接转
请问,12月是必须得把未分配利润结转到本年利润吗。12月年底结账要做哪些内容
老师,年底的本年利润科目要结转到未分配利润吗
老师,一般年底的话需要结转损益和结转利润分配——未分配利润,那么我们在10月份注销的话,只需要结转损益本年利润还是也要结转利润分配
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
在税务局已经报完报表,账上忘了结转本年利润,可以1月份结转吗
在税务局已经报完报表,账上忘了结转本年利润,可以1月份结转