是的 应该都是一样的

纳税证明跟完税证明在金额上是一致的吗。比如都选择所属期1-12期间
1、单选李女士是一家公司雇员,2019年12月取得当月工资9500元,取得年终奖48000元,无其它收入。1-11月累计工资、薪金所得应纳税所得额为110000元,累计已预扣预缴个人所得税8480元。假设不考虑基本减除费用外的其他扣除项目,下列选项中对其次月申报期应纳税额计算错误的阐述错误的是()。A)李女士可以选择是否将其年终奖并入综合所得计税B)如果选择不并入综合所得计税,次月申报期应纳税额为4590元C)如果选择并入综合所得计税,次月申报期应纳税额为7100元D)李女士可以在汇算清缴期申请退税2150元答案选d,但是我不明白c和d,可以有详细解析吗
银行贷款的,报表让提供上一年度、最近一期财务报表,近两年完税证明、增值税申报表。 1、近两年完税证明、增值税申报表是指2021.1-2021.12,2022.1-2022.12完税证明?2021.12,2022.12增值税申报表吗? 2、银行指导财务报表的营收按多少多少金额做(比实际的多几倍),那么财务报表的营收不就跟增值税申报表上的金额不一样,那我们要不要理这些,还是银行自己会处理?(银行是想贷款给我们的)
2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让缴纳,账上应交城镇土地使用税余额7万;2023年12月份缴纳了1笔城镇土地使用税10万(看完税证明上写的税款所属期是2023年4-9月),应该怎么做账呢?会计分录是?
2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让缴纳,账上应交城镇土地使用税余额7万;现在余额怎么处理,会计分录? 2023年12月份缴纳了1笔城镇土地使用税10万(看完税证明上写的税款所属期是2023年4-9月),应该怎么做账呢?这笔会计分录是?现在在做2823年12月份的账
注册资金不变,公司有新的实缴,需要多久之内公示?
报关单境内货源地是按照实际工厂还是按照上一手供应商的
25年12月注册的公司还要工商年报吗
老师,首单出口退税,资料提供完了,只是还没实地核查,现在就是等,但是后面勾选的发票状态都能退税了,我想问问,可不可以先退后面的发票呢
全年收入13.7万,赡养父母扣掉了3.6万,免税6万,纳税额4.1万,要交1500块的税,不是减掉父母的3.6,收入在12万以内就可以免申报了吗
公司的章程从哪里可以下载
老师,怎么从网上调取公司章程吗
老师,在做账的时候,情况是这样,员工生病急救费,救护车费用,这些怎么命名会计科目
老师,生产用的产品中用到危化品二甲苯,到现在销售二甲苯的单位还没有把发票给我们开出来,我们没有资质,但是产品快用完了,该怎么办?如何化解这个被查风险
连续深加工:全额计税、全额抵已代收税款; 直接加价卖:也是全额计税再扣已缴消费税,只是当初代缴税进了成本,没法借方抵扣,不是只对差价计税。这里的不只对差价计税具体是?咋我听上去两种都是新销售额*消费税率-已代缴消费税,两者之前都是交过消费税给受托方的呀@朴老师
代表的是1-12月实缴的金额吗?
你好,不是的,所属期内缴纳的。
比如我选择所属期1-12月,那么代表是1-12月内实缴缴纳的金额?
好是税款的所属期吗?如果是的话,比如一月份你应该缴纳的增值税在二月份申报的吧,这个就是一月份的申报的一月份的税款。
听不懂老师表达的,是不是代表该月实际缴纳的数
不是实际缴纳的月份增值税,一般纳税人他是按月缴纳的,12月份申报的,在一月份缴纳,这个听懂吗?
我想问的纳税证明的1-12月出现的金额代表的是什么
而不是问这个月报的是上个月的税
那你看懂了我说的这个所属期,一月份他不就是属于上一个月缴纳的吗,上年缴纳的。
是的,那我觉得老师对纳税证明的理解是错的
纳税证明一月所属期应该是代表1月实缴的呢
那有这种可能,你当月开的发票当月直接交了税款
你的理解确实错了呢,你可以下载报表证时下,我刚刚看了报表的呢
这个就是12月份申报11月份的。 在12月份缴纳的。
这张东西哪里写得纳税证明二字呢
上方没有给你截图的