你好,冲以往暂估的分录是 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 不需要通过其他科目的

3月有一笔暂估原材料,借:暂估原材料,贷:应付账款,三月又做了一笔结转本月原材料,借:工程施工直接材料,贷:暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额,是发票一直没来在账上挂着吗
今年冲以往暂估的 原材料是直接借原材料负数贷应付账款暂估吗要通过其他科目吗?
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款,这样可以么?还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付?
老师,我暂估的成本高于实际成本该怎么调,我暂估原材料比实际的多50元,我的分录如下:1,冲暂估借原材料负数,贷:应付账款 暂估负数,2发票到入库原材料正数,贷应付账款3、原材料出现贷方余额,我调成本,借主营业务成本负数50,贷原材料负数50对吗
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
二月份的总分类账,预付账款,本月合计,本年累计怎么算的
麻烦找一下郭老师回复
请问老师,新的企业所得税申报表,已发生实际支付工资,这一栏包含支付上一年的工资吗?1月支付的上一年12月工资;
想作废外地预缴申报的增值税,是登录当地电子税务局,在哪里作废
老师,对方是一般纳税人,我们也是一般纳税人,给对方提供劳务费,工程服务,简易计税,我们是开3个点的普通发票还是专用发票?
如何记账,就这三张东西,希望详细点,摘要,科目,金额
股东转了一些二三千元小额的钱到公户(全年一共3w左右),备注的是投资款(没回单,所以没看见备注), 我做成了借款或者冲做收入了。 金额每次就2三千,我怎么调成投资款?
老师,住宿业, 出纳手机有未支付的布草洗涤费,这些是需要对公付款的, 现在还没有付呢, 会计挂了应付, 盘库的时候这个票据需要算么?顶现金?
老师,食品行业理赔支付的款项怎么进行账务处理,是否可以在所得税前扣除
跨年跟以前的一样做就行了嘛
你好,可以是相同分录金额负数,也可以是相反分录金额正数 这两种方式都是可以的