你好; 经营租赁 大类里面去。 你是不是没有这个范围 ;经营租赁 是服务

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
老师好,我们交了农业公司土地租赁费,请问如何找到下图中的税收编码 ,我在税盘中找不到呢,为什么谷物里边会有经营租赁?这个编码到底是货物还是服务?
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,我问一下某公司销售货物并在同天收到了价税合计的款项,银行已经收到了,那这种情况下我们在做凭证的时候不是应该直接借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额吗?为什么他给的答案里头还要让我有一个应收账款,然后要用应收账款过渡一下呢?
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
老师 银行代发工资 这些人员都要申报个税吗?
老师,一般纳税人收到小规模纳税人开具的3%的农产品专票,可以抵扣进项吗?按照开票金额(不含增值税)的9%抵扣吗?不用于加工13%的产品
老师,我们公司是生产加工企业,也没有生产报表,不知道他们投入了多少料,加工了多少产品的情况下,还能怎么做账呢,合规的
采购货物 支付给个人的卸车费,没有发票,金额不大,怎么入账
老师,过完年工作会好找一些吗,这会工作太难找了,我都要崩溃了
企业租房办用,要交土地增值税和房产税吗?
您好老师,我公司9月份购买了一辆货车,未办理过户,我公司也未付款,但是车辆一直在我公司使用,这个期间的费用可以正常进成本吗?签订了买卖协议,未开发票。9、10月份补个车辆使用协议标明车辆所有权已转移,费用由我公司承担,这样是否可行?
老师,我们公司给员工订了员工制服这个算福利费吗?要交工资个税吗?
老师,请问一下高企业申请成功后研发费用必须享受吗,如果不享受,有没有什么理由
请问老师,生产企业出口,既有外购出口,又有 自产出口,能在一个报关单吗
我有这个范围啊,经营租赁前边怎么会出现谷物俩字?
你好 ; 没有谷物 两个字哈 。 你应该是 加编码加错了
请老师看一下对方给的图片
不对哈。 谷物是货物 ; 经营租赁 是服务 哈