您好 继续加工完之后消费税 可以抵扣的啊 您前面不是写了借方吗
委托加工物资收回后用于继续加工的,代收代交的消费税应计入委托加工物资成本。对吗老师?
消费税在委托加工物资收回后直接对外出售,构成收回委托加工物资成本,如果收回后继续加工应税消费品,则计入应交税费-应交消费税,予以抵减,销售自产应税消费品的消费税应该进入哪里?
委托加工物资,消费税继续加工记人应交税费。直接出售计入成本吗?
老师,C为何对?收回委托加工物资,直接销售的,消费税入成本;继续用于加工的,消费税计入应交税费
老师委托加工物资收回后直接出售的消费税计委托加工物资成本,收回后继续加工的,借应交税费,应交消费税的借方,那继续加工完之后消费税计这个产品的成本吗?
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
在委托加工环节先交的这部分消费税可以抵扣,我是想说这个产品完工之后加工完之后这个消费税不是价内税吗?不是应该计入产品成本吗?
然后少交的消费税再继续补提
这个可以抵扣的消费税不是价内税 是可以抵扣的
嗯,那在委托加工环节收回后用于直接出售的消费税计入成本,那有没有借税金及附加贷应交税费应交消费税这笔分录呢?
委托加工环节收回后用于直接出售的消费税计入成本 不是已经计入成本了吗? 没有借税金及附加贷应交税费应交消费税这笔分录
哦,我自己再反应反应
好的 也可以多看看例题
在委托加工环节我出的这个消费税委托方计入成本,但受托方那边是帮我代收代缴的消费税那笔分录怎么写呢?受托方那边
收到委托方款项的时候 借:银行存款 贷:应交税费-消费税 缴纳的时候 借:应交税费-消费税 贷:银行存款
好的谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!