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给客户送的礼品怎么处理

2022-01-22 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-22 10:45

您好,这个是计入到业务招待费的

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:06

比如这个礼品,员工拿一张500的定额发票报销,我是全额报销,还是只报60%呢

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:08

全额报销,你们只能抵扣60%

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:08

这个业务招待费的限额我理解不是很透彻,具体报销时怎么处理合适,还是说这个限额跟报销金额大小也有关系呢,麻烦老师帮我理一下,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:09

报销全部,然后算成本只能扣除60%

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:10

那公司业务招待费太多了,这个怎么控制少交税呢,也确实要花费这么多

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:11

没办法,业务招待费本身就是只能扣60%。能做到其他费用最好。

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:13

额,明白了,那我问下,业务招待费要求原始凭证只要发票就可以抵扣是吧,还是说需要其他支付凭证和清单啊,小票之内的一起才能作为抵扣凭证呢

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:14

只要发票就可以的了

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:16

额,好的,只是说鉴于公司鉴别业务发生的真实性,我们公司内部需要提供业务招待费申请表啊,还有小票这些凭证嘛,但是对税务局只需要有发票就可以了是吧,是这么理解吧

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:17

对的,是这个意思的。

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快账用户9759 追问 2022-01-22 11:26

对了老师像有的比如会议费啊那是不是要提供其他佐证材料不能单单只是餐饮票就能作为会议费扣除呢

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:27

有票据,有回单就行

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您好,这个是计入到业务招待费的
2022-01-22
那个进项可以抵扣,赠送要视同销售计算销项税
2026-02-05
你好 你这个是要视同销售的 借:营业外支出 贷:其他业务收入 增值税
2023-03-20
新年好,出差给客户送的礼品,水果 借:销售费用,贷:银行存款等科目 
2023-02-04
借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款 这个正常抵扣就可以的,你赠送出去再做视同销售。借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项。
2024-08-12
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