您好,这个是计入到业务招待费的

给客户送的礼品怎么处理
老师!我们出差给客户送的礼品,水果账务处理怎么做
公司购买的金条作为礼品送给客户账务怎么处理
给客户送礼,买的礼品怎么做账
购买赠送客户的礼品开的专票,怎么处理
请问,社保缴费证明,有每个员工明细的,从哪里查询下载?
老师,请问物业公司收的商铺电费用不用按买卖合同交印花税
阿里平台上走一达通报关,开具给我们的出口服务费专票,一般纳税人能抵扣吗,这一单是出口免税的,公司还有视同内销的业务
学校自营餐厅收的餐饮分成按什么开票
预付账款出现了贷方余额是咋回事,如何调账
外币收汇,扣掉的除了手续费还有其他什么费用呢,分别在什么金额范围内
如何查看收到进项发票的税收编码?
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?
老师,这个月发现去年给客户开发票的时候给对方公司名字开错了,但是税务对着呢,所以他们也没发现。我这次发现了,还能红冲去年的发票重新开吗,对他们公司的税前扣除有影响吗
老师,您好,请问一下我们是民办高校,没有进项税额抵扣,我们与其他高校办理的学历教育和非学历教育应该按什么税务征收增值税?税率是多少?
比如这个礼品,员工拿一张500的定额发票报销,我是全额报销,还是只报60%呢
全额报销,你们只能抵扣60%
这个业务招待费的限额我理解不是很透彻,具体报销时怎么处理合适,还是说这个限额跟报销金额大小也有关系呢,麻烦老师帮我理一下,谢谢
报销全部,然后算成本只能扣除60%
那公司业务招待费太多了,这个怎么控制少交税呢,也确实要花费这么多
没办法,业务招待费本身就是只能扣60%。能做到其他费用最好。
额,明白了,那我问下,业务招待费要求原始凭证只要发票就可以抵扣是吧,还是说需要其他支付凭证和清单啊,小票之内的一起才能作为抵扣凭证呢
只要发票就可以的了
额,好的,只是说鉴于公司鉴别业务发生的真实性,我们公司内部需要提供业务招待费申请表啊,还有小票这些凭证嘛,但是对税务局只需要有发票就可以了是吧,是这么理解吧
对的,是这个意思的。
对了老师像有的比如会议费啊那是不是要提供其他佐证材料不能单单只是餐饮票就能作为会议费扣除呢
有票据,有回单就行