您好,出售做账就可以了

老师您好,请问我们冲减进项税的那部分,报税是不是做进项税额转出就可以?(之前全部抵扣了,现在相对应的固定资产也冲出来了)
固定资产没折旧完就出售了,之前进项税额全额抵扣了 那现在出售了开了销项发票,之前的进项要转出或者需要怎么处理吗 还是就出售做账就行
一般纳税人,购进固定资产,有些已抵扣进项,有些未抵扣进项,现在出售固定资产开具发票,现在的问题就是想问,还没抵扣的固定资产进项会影响出售吗?我是按照日期勾选的,有几个固定资产还没轮到我勾选,就安排先出售了。到时候我还是会安排勾选的。只是时间问题了。
老师,我们之前购买了一辆车入了固定资产,现在没有折旧完又准备卖出,当时有进项抵扣了,现在没折旧完那部份金额的税是不是要转出来䃼交税?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧金额却是含税金额(包含下这个进项税额2967.34,入的25793)。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。但我发现这个固定资产折旧多了一个金额2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了,但固定资产折旧金额又是含了了税的2967.34),那么要怎么调账。
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金