你好 我们从A公司买了原材料,借:原材料,贷:银行存款等科目 外发加工,借:委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 加工完成就变成另外的原材料,借:原材料—另外的材料,贷:委托加工物资
老师,我们公司是做国外电商的,我们采购一批原材料后要将原材料发到不同工厂加公的,比如买了A原材料发给B1加工厂加工好后,又将加工后的A原材料发给B2加工,那加公费和来来回回发出去的材料要怎么做帐?
老师,你好!我们是加工零配件服务公司,平时买的原材料款,是借:原材料,贷:银行存款麽 另外加工完成交活的时候,怎么做账呢
老师好,我们从A公司买了原材料,在发出去给B公司加工,加工完成就变成另外的原材料,这个业务怎么做账?
老师,请问下,我们公司从供应商那购入原材料A,供应商给我们开了13个点的进项票,然后我们委托甲公司代加工,把原材料A变成产品B,我们付甲公司加工费,我们如何获得B产品的发票,A的进项票在我们公司怎么处理?
我公司是一家钢厂公司,从a公司购买原材料钢块发给b公司加工,加工后成品变成了以平方米计算收价的,请问这如何做会计分录
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?