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老师,请问下,我们公司从供应商那购入原材料A,供应商给我们开了13个点的进项票,然后我们委托甲公司代加工,把原材料A变成产品B,我们付甲公司加工费,我们如何获得B产品的发票,A的进项票在我们公司怎么处理?

2022-06-20 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 14:22

你好;         主材是你出的话;  对方只能开加工费给你; 除非是主材是对方  买 ; 对方给你加工;才会给你开B产品发票的   

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快账用户9279 追问 2022-06-20 22:34

老师,请问下,企业运用小企业会计准则,企业采购沙石商品,涉及到船运费,货款和船运费分开支付,货款支付给供应商,船运费支付给船运公司,请问这个船运费记入成本还是销售费用?

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齐红老师 解答 2022-06-21 08:04

 你好;  计入成本去核算的; 这部分实际是 库存商品成本 的  构成的  

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快账用户9279 追问 2022-06-21 11:55

因为我们沙石买来不入库之前卖掉的,那这个船运费走费用可以吗?如果走费用会影响什么

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:06

你好 ; 可以 。 计入销售费用    

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快账用户9279 追问 2022-06-21 12:09

现在是同一批货物,例如从甲地到乙地,货物10000吨,运费1元/吨,有两种途径,第一是走水运,涉及到船运费,无船承运公司收我们公司总船运费基础上加5.5个点给我们开9个点专票,第二是走陆运,同样吨位同样运费,无车承运公司是总运费基础上加8.5个点给我们开13个点的票,老板让计算哪个更划算?这个船运费放入成本核算和放入销售费用核算,对我这个结果有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:11

 你好 ; 不影响的;  你为了销售发生的 业务 可以计入销售费用去的 ;      加税点这个要看你们实际情况去判断的  

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快账用户9279 追问 2022-06-21 12:13

这个是我入销售费用算出来的,差77

这个是我入销售费用算出来的,差77
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齐红老师 解答 2022-06-21 12:14

 你好;  差额77 ; 你是说的  这个成本     会与你计入费用  少; 那你   没法   及时入成本去 ; 你就自己考虑计入成本还是费用去   

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快账用户9279 追问 2022-06-21 12:14

这个是同事入成本算的,结果差不少

这个是同事入成本算的,结果差不少
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快账用户9279 追问 2022-06-21 12:15

主要差在吗呢,我们卖出去的价格就是中标价格,是固定的

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:15

 你好 ;    销售售价是一定的;  如果 你们 结果说的利润少了吗   

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快账用户9279 追问 2022-06-21 12:40

现在是同一批货物,例如从甲地到乙地,货物10000吨,运费1元/吨,有两种途径,第一是走水运,涉及到船运费,无船承运公司收我们公司总船运费基础上加5.5个点给我们开9个点专票,第二是走陆运,同样吨位同样运费,无车承运公司是总运费基础上加8.5个点给我们开13个点的票,老板让计算哪个更划算?这个船运费放入成本核算和放入销售费用核算,售价是相同的,我想知道这两个开票途径哪个更划算

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:41

你好 ; 你现在就考虑  开9%的进项税  发票 和开13%进项税发票 分别可以抵扣多少税额 ; 然后税点   分别是多少 ; 在考虑那个合理 ;   

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快账用户9279 追问 2022-06-21 13:33

老师,请问下,我进来一批货含税价11300(成本10000+进项票1300),亏本卖出去8500(收入7522+销项972),亏本卖出去是不是不用交增值税,进项税额1300是不是就是留抵税额可以下次抵扣

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齐红老师 解答 2022-06-21 13:41

你好 ;亏本还得缴纳增值税和附加税以及印花税的(除非你有进项税来抵扣   ); 只是你利润 亏损了。 不用缴纳所得税的 

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快账用户9279 追问 2022-06-21 13:47

进货价11300(成本10000+进项票1300),销售额8500(收入7522+销项972),需要缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 13:48

 你好 ;按照你售价来计算  ; 按 7522来计算 产生销项税;  你可以用进项税抵扣; 抵扣了就不用缴纳增值税了 和附加税; 但是印花税要缴纳; 企业所得税亏本了 也不产生缴纳企业所得税的;   

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快账用户9279 追问 2022-06-21 13:50

销项972-进项1300=-328,328可以做留底税额是吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 13:51

 你好 ; 是的。 可以的。 以后抵减 留底进项税部分即可   

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你好;         主材是你出的话;  对方只能开加工费给你; 除非是主材是对方  买 ; 对方给你加工;才会给你开B产品发票的   
2022-06-20
你好,学员,这个不是你们的商品的,不能记入成本
2022-09-07
是属于委托加工,税率13%
2024-01-31
你好,B公司可以把13%的加工费发给你们。
2024-02-28
你好,有协议约定,可以的哈
2024-02-29
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