你好 借管理费用-福利费 贷银行存款
老师 公司年会抽奖 出纳取现5000元 用于抽奖 那我怎么做账?
老师,我司为小规模纳税人,12月底有员工团建活动,有活动方案,抽奖和聚餐。抽奖的礼品可以开发票,聚餐是在市场零星采购肉类菜类,无法取得发票。这个可以不用发票入账吗,做员工福利?
老师,公司年底聚餐抽奖的钱怎么做账好?
公司开年会,抽奖想直接发钱,可以从公账走吗?怎么做账
老师公司聚餐发票怎么做账
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
直接入管理费用就可以了是吗,不用计提走应付职工薪酬-福利费这个科目吗?
直接入管理费用就可以了
不用计提走应付职工薪酬-福利费这个科目
那需要做个领钱的表格吗?还是只要一个费用报销单写一下就好了?
只要一个费用报销单写一下就好了
这样直接入账的话,按会计制度来是不是就不可以税前扣除了?没发票
你好,这个福利费是可以的,员工直接相关的
哦,好的。老师,金蝶软件年底最后结转了本年利润后过账了,最后期末结账就可以开始今年的账务处理了是吗?
你好,学员,是的,是这样的