您好 一个是多交了增值税 月末转出 一个是当月缴纳上月应该缴纳的增值税
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
月末的时候转出当月多交的增值税,是借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),但是我在当月交以前月是借:应交税费-未交增值税,贷,银行存款。这两笔分录不是都有未交增值税,怎么理解
月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
① 月末转出多交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) ② 月末转出未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 老师,应交税费是负债类科目对吗?这两个账务处理我不太理解,
老师你好,建筑劳务公司,项目完工,但未结算,发票还有部分未开,收入需要将未开的发票一起确认吗?
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老师,您好!我现在需要做财务的SOP 标准化,我现在没有什么思路,这个应该怎么做?
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单位买了好多二手摩托车卖,现在销售这个摩托车,发票怎么开具?还是开二手车销售发票?
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