您好,那您做错误分录更正,红字冲回

库存商品冲暂估时,误把单价入成负数,数量正数,金额负数,怎么更正
用友系统暂估库存借库存贷预付数量金额式数量400单价10,冲回怎么冲回,借库存负数,贷预付负数,数量-400单价10吗
某一项库存商品数量是正数,金额变成负数,这个意思是不是单价开低了,要怎么调整
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗? 2.正确的原材料数量,金额和暂估的数量,金额差距大怎么办?
老师红字发票,是不是点"红字信息确认单录入"选择开错的发票,老师,上面显示冲红原因是"开票有误",确认即开票是"否",状态是"无需确认",开具状态是"未开具"老师我还要不要点"去开票"这个操作?
发票作废3次了,这回又要作废176多万的发票,这个再开就第4次了,又事?
企业所得税年报纳税调整增加额要做账吗
郭老师,我们10月冲减一张之前月份的进项发票,税额转出来,我要怎么做账
请问客户在平台用个人账户付款买东西,但是开发票是公司可以吗?
郭老师接,我们做工程项目,主材料只有一点,大部分是人工,还有一点辅材,我们能开3个点多简易计税发票吗
工程内账核算一个工程利润空间,建账科目都怎么建能直接出来利润空间
老师您好 我今年暂估成本 到明年5月收到暂估发票 收到的发票是怎么处理 收到发票是做到今年还是做到明年5月账目
补交去年的所得税,需要调整资产负债表的未分配利润吗
老师,果蔬干的开票内容大类是什么?比如水果干、蔬菜干、脱水那种
我不知道更正错误分录怎么写,能告诉一下吗?
你之前的分录方便给我说一下吗? 一般暂估是:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入库 做错了,就做一笔这个分录的红字 你说的那个情况,是你在记账凭证里面细分了库存商品吗?还是在库存商品模块做的呢
按道理冲暂估应该是数量负数,单价正数,但我这个分录入的是单价是负数,数量是正数,现在不知道更正
像这份这样
那你先做一张正数,就是单价和数量都是正数的。然后再做一张正确的负数,数量负数,单价正数
我往年库存商品进货单价和结转出库单价不一致,导致库存商品单价越来越低,有些甚至成了负数,要怎么调
冲回原错误分录按下面这样对吗? 借:暂估(-金额) 库存商品(+数量,-单价,-金额)
怎么半天不回应啊?
怎么这给钱的还没有给不给钱的好,半天没反应
冲回原错误分录按下面这样对吗? 借:库存商品 红字 贷:应付账款-暂估货款 红字
我往年库存商品进货单价和结转出库单价不一致,导致库存商品单价越来越低,成了负数,你这个是采用的什么存货发出计价方法呢?
先按这个红冲之前的记账凭证,然后再做一张正确的借:库存商品 红字贷:应付账款-暂估货款 红字