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冲了以前暂估入库本年累计数-13万 来发票入库13万, 本年累计数借方累计数13万,期末库存商品借方:13万,,应库存商品是0了,一正一负,应该是0了,。现在库存商品借方余额正数:13万。怎么调平

2023-06-29 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 11:28

你好。你原来正常入户用哪个科目的发来我看一下,然后我给你写红冲的。

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快账用户8143 追问 2023-06-29 11:29

不知道,之前的数据不知道,只有一个科目余额表

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快账用户8143 追问 2023-06-29 11:31

这个是录的期初,

这个是录的期初,
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齐红老师 解答 2023-06-29 11:36

你好,那您要是我给你假设一下,你看一下,比如原来是借库存商品贷应付账款。 然后现在咱红冲就是借应付账款贷库存商品。

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快账用户8143 追问 2023-06-29 11:40

那你看一下这个图,,他是入库了138577元,又本年累计红冲了-138577元, 现在这个入库的期末余额应该为0,现在他这个入库13857是借方是正数,他们应该相互对冲了,我怎么调平他呢

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:51

啊,如果是红冲的不应该有余额的,那你看一下是不是你红冲的那个分录写错了?

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:52

因为一正一副的不就是没有了吗?那为啥还有余额?这又重新入库了吗?还是什么补充一下。

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你好。你原来正常入户用哪个科目的发来我看一下,然后我给你写红冲的。
2023-06-29
你好 你这个差额要冲你的库存商品比较合适的
2021-12-03
你好,月末结转到本年利润就可以了。
2024-05-07
同学你好 暂估的收到全额发票了吗
2021-03-30
是的,是的,是的,你要是之前那个台账做暂估那个对应购入,那这个需要冲掉重新做,冲一下数量和购进时的成本 是的,之后按发票做那个购入台账
2020-12-10
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