同学你好,是的,是这样冲回的。
库存商品冲暂估时,误把单价入成负数,数量正数,金额负数,怎么更正
老师我想问下之前估价的库存商品来发票了。要冲回之前的估价入库,为什么是这样做相同分录然后负数。为什么借贷方向颠倒一下呢?就是为什么不是 借应付账款——暂估应付款 5200 贷:库存商品5200 ?
用友系统暂估库存借库存贷预付数量金额式数量400单价10,冲回怎么冲回,借库存负数,贷预付负数,数量-400单价10吗
老师,当初建账的时候,只按代账提供库存表的期末库存录入数量和金额,表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单,但科目应付账款-暂估有金额,代账没有使用进销存模块,系统操作不了暂估单冲销,现在要怎么操作
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗? 2.正确的原材料数量,金额和暂估的数量,金额差距大怎么办?
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
谢谢老师,麻烦再问一下,10月有未开票收入申报了,12月这些未开票收入有一部分开票了,怎么报,开票按正常税控开票的填,未开票金额那填负数开票的金额那
同学你好,一般情况下,10月有未开票收入申报了,12月这些未开票收入有一部分开票了,开票按正常税控开票的填,未开票金额那填负数开票的金额即可。