您好,是可以的,用以前年度损益调整

老师:其他公司给我们12月开的票,这个月才拿过来,我还能做到12月成本里面吗?
3月份收到一张去年12月开给我们单位的成本票还是普票,这个还可以正常做进成本吗?去年也没有暂估,是今天老板才拿给我的,之前也没提过有这几张成本普票 分录应该怎么做?
老师,老板自己私下付的电费,这个月才去开发票,我可以直接拿发票做在12月的成本里面吗?
老师,平时我们上一个月的电费发票月初就能拿回来做账,但是我们12月份的电费发票可能在15号以后才拿的到,这个影响我12月份结账吗?
老师,这个是12月份开出去的票,到2023年2月份才拿回来,这次我们公司需要红冲发票,不是需要做账的吗,怎么是会放到作废的里面呢
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
12月的所得税报表已经报送了,汇算清缴的时候这部分能够抵扣吗?
您好,那您需要更正以前年度的纳税申报表
也就是需要去税务局修改12月的所得税报表就行了是吗?
您好,12月的不再需要调整了,汇算清缴按准确数据填写
老师的意思是直接用以前年度损益调整,然后汇算清缴按加上这次发票的金额填写成本,直接汇算清缴就行了是吗?就不用管去年12月的报表了是吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师:那这样12月的报表数据和汇算清缴的年报数据就不一样了,会不会有什么问题?
您好,是没有问题的
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持