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用友t3结转老师,之前的账把没有实缴的股本计入了其他应收款,这样做对吗?我用不用给修改?

2022-01-24 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-24 14:03

不对的,你没有收到不用做。

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齐红老师 解答 2022-01-24 14:03

这种需要做调整的。

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快账用户2351 追问 2022-01-24 14:04

之前的计入了其他应收款,二级科目设了一个资本款,这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-24 14:07

你好,当时完整的分录是怎么做的?

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快账用户2351 追问 2022-01-24 14:08

我查看一下

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齐红老师 解答 2022-01-24 14:09

啊具体的是什么分录。

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不对的,你没有收到不用做。
2022-01-24
你好,对的是的不正确的借实收资本,贷其他应收款,你之前工商年报的时候是怎么做的?
2022-05-16
同学您好! 企业不想经营,把账上的资产负债都做一下清理,所有者权益的未分配利润如果为负数是不需要交税的。走简易注销程序就可以。 另外不知道您公司的注册资本是多少?
2024-08-20
不对的 差旅费是吗 借管理费用 贷其他应收款
2024-01-08
你好,可以转增资本的哈
2023-08-22
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