你好,对的是的不正确的借实收资本,贷其他应收款,你之前工商年报的时候是怎么做的?

股东没有实缴出资,但是之前的会计做了实缴,挂在了其他应收款。这个要如何处理呢?
老师,公司账,实收资本,有一部分实缴了,有一部分没有实缴,没有实缴的部分之前的会计都做了其他应收款,这样是不是不对,我该怎么处理?
老师,请问公司接收其他公司全部股份,有一部分注册资本是实缴,没有利润,账上有钱,这种要办理转股怎么操作
老师,公司变更了股东分录:借:实收资本-原股东,贷:实收资本-新股东,是这样是吧 其中只有李保玉是实缴10300,其他的都是认缴,对于实缴的这个该怎么做账
老师,公司之前只是实缴了一部分资本,剩余是认缴的,当时账务挂的其他应收款,快到认缴的截止时间了,现在股东拿不出这么多的钱,就考虑减资,会计凭证处理借:实收资本 贷:其他应收款,这样的吗
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理