你好,补做购进固定资产的分录是 借:固定资产,贷:银行存款等科目 然后补计提相应的折旧
老师好!企业在2018年开业,开业时购入的所有固定资产没入帐,因为企业没建帐,企业直到2021年10月份才盘点建帐,请问固定资产的分录如何写?
老师,请问去年购买的固定资产,具体几月份不知道了,当时没有入库,现在才入库要怎么写分录?
老师请问买进的固定资产前半年都在仓库然后每个月都计提了折旧 七月份就卖出去了 这个账要怎么做分录怎么写
老师我们这里有一些固定资产点多年了,当时买的时候还没会计,不知道当时买的什么价格,现在怎么入账
老师我1月份写错了凭证,我们卖了一台打包称,当时我的分录是借银行存款1300,贷,其他业务收入1300元,打包称买的时候1000元,当时入账记入了固定资产,卖的时候我没有冲减固定资产,而是记入了其他业务收入里面,当时的分录是,借库存现金1300,贷其他业务收入1300,现在我怎么调账,写分录
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
固定资产是以前还没建账的时候就买了,后面一直不知道,现在贷银行存款,我的银行存款就对不上了
你好,那当时固定资产的款项,是通过什么方式支付的呢
以前是银行存款购买的,当时没有账,后面建账的时候已经把这个金额剔除,然后固定资产没有入库
你好,建账的时候已经把这个金额剔除(固定资产没有入账,而银行这一块减少了),那当时你的数据是如何做到平衡的呢?
用利润分配未分配利润做平的
你好,那就需要把你之前做的错误分录冲销,然后做一笔正确的固定资产入账分录才是的
折旧怎么办?从什么时候开始提折旧?分录怎么写?
你好,补做相应折旧。从应当计入固定资产的次月开始计提折旧 借:以前年度损益调整 等科目,贷:累计折旧
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。