你好,补做购进固定资产的分录是 借:固定资产,贷:银行存款等科目 然后补计提相应的折旧

老师,请问去年购买的固定资产,具体几月份不知道了,当时没有入库,现在才入库要怎么写分录?
老师,请问一下,以前月份购入的固定资产,当时开具了发票但是没拿回来,几个月以后才拿到发票,发票日期还是以前月份,那该怎么入账怎么提折旧呢
请问老师,我6月份买的车子,我6月的固定资产账就是不含税的价,不知道购置税是多少,就没有写,购置税是7月份交的,现在做购置税计入固定资产成本,但是购置税多出来的,账不平,请问这怎么办?
请问老师,我6月份买的车子,我6月的固定资产账就是不含税的价,不知道购置税是多少,就没有写,购置税是7月份交的,现在做购置税计入固定资产成本,但是购置税多出来的,账不平,请问可以固定资产卡片增加个车辆购置税吗?
老师请问买进的固定资产前半年都在仓库然后每个月都计提了折旧 七月份就卖出去了 这个账要怎么做分录怎么写
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
固定资产是以前还没建账的时候就买了,后面一直不知道,现在贷银行存款,我的银行存款就对不上了
你好,那当时固定资产的款项,是通过什么方式支付的呢
以前是银行存款购买的,当时没有账,后面建账的时候已经把这个金额剔除,然后固定资产没有入库
你好,建账的时候已经把这个金额剔除(固定资产没有入账,而银行这一块减少了),那当时你的数据是如何做到平衡的呢?
用利润分配未分配利润做平的
你好,那就需要把你之前做的错误分录冲销,然后做一笔正确的固定资产入账分录才是的
折旧怎么办?从什么时候开始提折旧?分录怎么写?
你好,补做相应折旧。从应当计入固定资产的次月开始计提折旧 借:以前年度损益调整 等科目,贷:累计折旧
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。