同学你好,用固定资产清理 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师好,请问一下企业之前好几年到目前为止固定资产折旧都没有明细,每个月都是直接给个金额进行折旧,从2月开始想正规化,固定资产都已经整理出来了,然后折旧这块现在要怎么处理
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师请问买进的固定资产前半年都在仓库然后每个月都计提了折旧 七月份就卖出去了 这个账要怎么做分录怎么写
老师,有个问题想问一下,就是固定资产折旧错了,怎么调账。就是之前没细分固定资产,然后每个月都是折旧这么多了,现在发现有些固定资产空调这些是3年的,现在折旧多了,怎么调呢
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
新办建筑企业需要开个农民工专户用于发工资,这个开通流程是怎么操作的
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
建筑弱电安装/水暖安装 税负率是多少?材料人工机械占比各多少
谢谢 老师,还有就一点我不是很明白 我做了这个分录 固定资产增多了 是啥情况 是之前的会计记错了账吗
处理前,固定资产在借方,处理的时候,从借方转到了贷方,不会增加啊?你看一下明细账。
好的 谢谢老师 最后一个问题 就是 领导想要合并两家的固定资产 (把乙公司的固定资产转到甲)这个分录要怎么做呢
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
老师 乙的固定资产转甲 能不能适用库存商品呢 (公司是销售机器设备的 )
能不能 使用库存商品 这个科目呢
也可以的,主要看乙是放在账面上的哪个科目
好的 谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈
分录 借库存商品 贷 固定资产清理 然后下边的分录是一样的不变 是这样吗 老师
你这个分录是什么意思?
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就是把您写的银存变成库存商品
账上放在固定资产,就不能再转库存商品了,而且也没有必要。就沿着处理固定资产处理就行了。
但是 这些设备 有的是买进就直接卖出了 之前他们做了库存 没卖出去的 就做了固定资产 计提了折旧 (这一部分卖出的话 就是走固定资产清理)我很迷糊了 现在 领导想要转库存 我也不知道怎么转
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 现在合并两家公司的固定资产 但是银行存款这里也没有增加 银行存款 这个科目 可以换成哪个科目呢 老师
那你这个是没有真正的交易啊,在那玩虚的啊
有交易的
现在是法制社会 哪敢这样啊
那就像你说的那样,把银行存款替换成库存商品