同学你好,用固定资产清理 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师好,请问一下企业之前好几年到目前为止固定资产折旧都没有明细,每个月都是直接给个金额进行折旧,从2月开始想正规化,固定资产都已经整理出来了,然后折旧这块现在要怎么处理
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师请问买进的固定资产前半年都在仓库然后每个月都计提了折旧 七月份就卖出去了 这个账要怎么做分录怎么写
老师,有个问题想问一下,就是固定资产折旧错了,怎么调账。就是之前没细分固定资产,然后每个月都是折旧这么多了,现在发现有些固定资产空调这些是3年的,现在折旧多了,怎么调呢
老师,工程项目上的账,项目完工了,交给老板的有什么账?
劳务派遣工需要计入企业所得税申报人数吗
请问一下个体户之前报经营所得时都是无票成本,现在如果突然有成本票的话,之前的会不会有什么影响
公司资金困难,本月工资暂未发放,作为一个财务经理,有员工问你,你怎么回答?
为什么只有背书转让的票据才可以公示催告
一年内到期的非流动资产可以归为流动资产是么?
老师,公司的账上采购入库和出库都是按发票来做的,但是进项存系统是货回来就入,有销货订单就出,所以账上的库存金额和系统里的的库存金额不一致,导致账上有很多库存金额,但是实务没有,现在要我从账上找出哪些没有结转的东西出来对金额和数量,比如,账上有10万,系统有2万,要我找出8万的差异,我行哈怎么从账上找出来
老师,我想问一下报税的时候进项抵扣,是进项票要做账了的才能抵扣吗,还有就是上期没抵扣完的是做账了的,还是没做账的呢
我们把公司因日常经营活动的费用付出去了,但是发票还没有回来。应该怎么做账务处理?
老师,如果收到保险公司的发票,财产险5000多,请问要不要交印花税?如果要,按什么类目交?
谢谢 老师,还有就一点我不是很明白 我做了这个分录 固定资产增多了 是啥情况 是之前的会计记错了账吗
处理前,固定资产在借方,处理的时候,从借方转到了贷方,不会增加啊?你看一下明细账。
好的 谢谢老师 最后一个问题 就是 领导想要合并两家的固定资产 (把乙公司的固定资产转到甲)这个分录要怎么做呢
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
老师 乙的固定资产转甲 能不能适用库存商品呢 (公司是销售机器设备的 )
能不能 使用库存商品 这个科目呢
也可以的,主要看乙是放在账面上的哪个科目
好的 谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈
分录 借库存商品 贷 固定资产清理 然后下边的分录是一样的不变 是这样吗 老师
你这个分录是什么意思?
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就是把您写的银存变成库存商品
账上放在固定资产,就不能再转库存商品了,而且也没有必要。就沿着处理固定资产处理就行了。
但是 这些设备 有的是买进就直接卖出了 之前他们做了库存 没卖出去的 就做了固定资产 计提了折旧 (这一部分卖出的话 就是走固定资产清理)我很迷糊了 现在 领导想要转库存 我也不知道怎么转
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 现在合并两家公司的固定资产 但是银行存款这里也没有增加 银行存款 这个科目 可以换成哪个科目呢 老师
那你这个是没有真正的交易啊,在那玩虚的啊
有交易的
现在是法制社会 哪敢这样啊
那就像你说的那样,把银行存款替换成库存商品