同学你好,用固定资产清理 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理

你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师好,请问一下企业之前好几年到目前为止固定资产折旧都没有明细,每个月都是直接给个金额进行折旧,从2月开始想正规化,固定资产都已经整理出来了,然后折旧这块现在要怎么处理
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师请问买进的固定资产前半年都在仓库然后每个月都计提了折旧 七月份就卖出去了 这个账要怎么做分录怎么写
老师,有个问题想问一下,就是固定资产折旧错了,怎么调账。就是之前没细分固定资产,然后每个月都是折旧这么多了,现在发现有些固定资产空调这些是3年的,现在折旧多了,怎么调呢
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
谢谢 老师,还有就一点我不是很明白 我做了这个分录 固定资产增多了 是啥情况 是之前的会计记错了账吗
处理前,固定资产在借方,处理的时候,从借方转到了贷方,不会增加啊?你看一下明细账。
好的 谢谢老师 最后一个问题 就是 领导想要合并两家的固定资产 (把乙公司的固定资产转到甲)这个分录要怎么做呢
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
老师 乙的固定资产转甲 能不能适用库存商品呢 (公司是销售机器设备的 )
能不能 使用库存商品 这个科目呢
也可以的,主要看乙是放在账面上的哪个科目
好的 谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈
分录 借库存商品 贷 固定资产清理 然后下边的分录是一样的不变 是这样吗 老师
你这个分录是什么意思?
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就是把您写的银存变成库存商品
账上放在固定资产,就不能再转库存商品了,而且也没有必要。就沿着处理固定资产处理就行了。
但是 这些设备 有的是买进就直接卖出了 之前他们做了库存 没卖出去的 就做了固定资产 计提了折旧 (这一部分卖出的话 就是走固定资产清理)我很迷糊了 现在 领导想要转库存 我也不知道怎么转
出售资产的乙方 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 现在合并两家公司的固定资产 但是银行存款这里也没有增加 银行存款 这个科目 可以换成哪个科目呢 老师
那你这个是没有真正的交易啊,在那玩虚的啊
有交易的
现在是法制社会 哪敢这样啊
那就像你说的那样,把银行存款替换成库存商品