你好,按你原来入账的科目,做相同科目红字冲销
现在21年调上年度20年的费用应该怎么调,之前有几笔费用没有把税费计提出来,现在收到发票,要减少费用,加上税费,这帐务应该怎么做呢?
老师,去年的一笔支出没有发票直接做的应付 现在要怎么调整
20年有一笔支出的发票经核实该发票是虚开发票,现在要调减支出,调增利润,请问现在要怎么调?怎么做会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出,调增利润,且要调整20年企业所得税,请问如何在22年度调整会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
有么有登着电子税务局的老师,提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
酒店美缝30000元如何做账
提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
老板从公司借走了10万,需要写个借条给会计入账吗?
老师,采购环节没有发票,税务上要所得税纳税调增,可很多会计说没发票的用收据代替?这样不合规吧,可是要是我说采购尽量取得发票,老板一般都不认可怎么办?
自然人股东可以变更成法人股东吗?
老师,你好,我想问下我们要搬办公室,把原有办公家具转给别人公司的话,我们能开空调,办公桌椅这些发票给别人吗?可以开的话,是收多少个点的税呢,之前买进来的时候发票是开给另一个公司的,
老师,我上个礼拜去给我们个体工商户开了公户,现在在电子税务局已经签了三方协议,已经验证通过了,现在还需要再去银行面签吗?
做红字冲销,可是银行存款不平啊
你好,你是要调到2022年,还是2021年呢.
22年的吧,现在都22了
要调20年的企业所得税
你好 借:管理费用 负数 贷:本年利润 负数 借: 所得税费 正数 贷:应交税费-应交所得税 正数
还是有点不明白
20年是有利润的,而且交了企业所得税,如果本年利润在贷方为负数,那利润不是减少了吗?
管理费用转到本来利润,你冲销就是负数哈
我原先入的是主营业务成本,我做的以下分录您看看对不对? 借:主营业务成本 8500(负数) 贷:利润分配-未分配利润8500(负数) 借:利润分配-未分配利润2125 贷:应交税费-应交企业所得税 2125
你好,你这张发票到底是什么发费,之前入的什么科目?