你好,按你原来入账的科目,做相同科目红字冲销
现在21年调上年度20年的费用应该怎么调,之前有几笔费用没有把税费计提出来,现在收到发票,要减少费用,加上税费,这帐务应该怎么做呢?
老师,去年的一笔支出没有发票直接做的应付 现在要怎么调整
20年有一笔支出的发票经核实该发票是虚开发票,现在要调减支出,调增利润,请问现在要怎么调?怎么做会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出,调增利润,且要调整20年企业所得税,请问如何在22年度调整会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
老师公司找圆通快递公司发货,公司需要提前买快递单号,每单2元,收款单位是上海汇付支付有限公司,月底再把多支付的款项退回到我们公司账户,但给我们开发票的是圆通快递有限公司,这种情况我怎么做账?
现金收入需要经过银行吗? ,而不能直接用于日常花销
公司支付个人劳务报酬,是不是要申报个税,若未收到对方发票,公司在汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师你好 ,麻烦问一下我们劳务公司承担了与经营无关的支出需要在汇算清缴调增属于那条规定?
分公司小规模,接了一个工程监理的项目,项目已接近尾声。现在对方要求开票开6个点(合同中无约定),我可以用总公司(一般纳税人)开票吗?如果用总公司开票,需要准备哪些备查资料?
老师,怎么补4月份的社保和医保啊
老师,对于资产组减值,若有一个资产有自己的减值比如说是50,按资产组分后若是分得40,这个资产减值按50走还是40走
公司从股东处借款有涉税风险吗
本期有制造费用,制造费用怎么结转?
老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不
做红字冲销,可是银行存款不平啊
你好,你是要调到2022年,还是2021年呢.
22年的吧,现在都22了
要调20年的企业所得税
你好 借:管理费用 负数 贷:本年利润 负数 借: 所得税费 正数 贷:应交税费-应交所得税 正数
还是有点不明白
20年是有利润的,而且交了企业所得税,如果本年利润在贷方为负数,那利润不是减少了吗?
管理费用转到本来利润,你冲销就是负数哈
我原先入的是主营业务成本,我做的以下分录您看看对不对? 借:主营业务成本 8500(负数) 贷:利润分配-未分配利润8500(负数) 借:利润分配-未分配利润2125 贷:应交税费-应交企业所得税 2125
你好,你这张发票到底是什么发费,之前入的什么科目?