你好,按你原来入账的科目,做相同科目红字冲销
现在21年调上年度20年的费用应该怎么调,之前有几笔费用没有把税费计提出来,现在收到发票,要减少费用,加上税费,这帐务应该怎么做呢?
老师,去年的一笔支出没有发票直接做的应付 现在要怎么调整
20年有一笔支出的发票经核实该发票是虚开发票,现在要调减支出,调增利润,请问现在要怎么调?怎么做会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出,调增利润,且要调整20年企业所得税,请问如何在22年度调整会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
老师好,公司借款给个人,分录是不是借,其他应收款 贷,银行存款
老师,防沙治沙项目机械租赁费和运输费大概占比多少合适?(是别人挂靠项目,需大概控制范围)
老师,请问个人给公司开的费用发票,用给这个个人缴纳个税吗?用申报吗?
客户搞空调之类的,说保温之类多少钱要开票,谁知道这是什么吗?具体怎么开票。要求开细致
老师好,物流公司印花税除了运输收入和仓储收入还有什么需要缴纳印花税,
独立核算分公司,员工工资,社保资金怎么付
社会团体会费专票可以在那里看到啊?
老师,我想问问实务第7章金融有没有诀窍太难了[捂脸]看了一遍还是不懂
公司帮一个人贷款了800万,他每月还利息,我可以做成代收代付利息吗
老师您好!请问我是购买方已经抵扣进项税了,现要做进项转出申请红字发票开具重复提交了怎么撤销?谢谢!
做红字冲销,可是银行存款不平啊
你好,你是要调到2022年,还是2021年呢.
22年的吧,现在都22了
要调20年的企业所得税
你好 借:管理费用 负数 贷:本年利润 负数 借: 所得税费 正数 贷:应交税费-应交所得税 正数
还是有点不明白
20年是有利润的,而且交了企业所得税,如果本年利润在贷方为负数,那利润不是减少了吗?
管理费用转到本来利润,你冲销就是负数哈
我原先入的是主营业务成本,我做的以下分录您看看对不对? 借:主营业务成本 8500(负数) 贷:利润分配-未分配利润8500(负数) 借:利润分配-未分配利润2125 贷:应交税费-应交企业所得税 2125
你好,你这张发票到底是什么发费,之前入的什么科目?