同学你好,这笔款项是扶贫资金,那么有对应的扶贫项目,建议把这个扶贫项目的名字,做为二级科目去处理,把所有开支,都挂帐在这个项目下面来,

老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
老师你好,我公司接管一项扶贫资金,要求转账管理,独立核算,采用报账制,合同由各个单位与施工方签订合同,我公司按照合同和工程进度等资料审核拨款给施工方,我公司只是对这笔钱进行管理,这种情况在收到钱时,拨付工程款时走什么科目,如何进行账务处理,可以通过专项应付款和在建工程核算吗?麻烦给予一个完整的账务处理方法
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至亍法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在这些转账单据我应该如何处理?
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至于法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在我应该如何处理?到底交给谁?
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至于法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在我应该如何处理?到底交给谁?
公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
工程公司,负债表应付职工薪酬出现负数,她们说是预估的人工生活费,这个是什么情况?
计提工资与实际工资不一致,怎么调账
税务师准考证从哪里打印
我们租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料,我怎么做账合适呢?麻烦老师给我整理一个完整的记账分录
老师,你好, 请问一下,我们给员工油补,油补 呢就是给员工公司加油卡,最后开公司发票进行抵扣进项,这样风险大不
勾选上以后依然提示,不能正常申报
收到员工宿舍上月付款租赁费的专票,如何做账
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
董老师,又有问题请教您了
一级科目挂什么
专项应付款吗?
同学你好,你这个是扶贫资金,挂账专项应付款,也可以,再增加二级科目,然后再摘要里面备注清楚, 每次支出,都要在摘要里面备注清楚些。
老师那最好挂什么科目呢,可否具体说一下收到扶贫资金时,拨打工程款时的分录
同学你好,收到扶贫资金,借:银行存款-专项扶贫资金,贷:补助收入, 支付工程款,借:在建工程-***项目,贷:银行存款-专项扶贫资金,