你好 ; 借应收账款39550 ;贷主营业务收入 -A产品20000 ; 主营业务收入-B产品 15000 ; 应交税费-应交增值税 4550
销售给大明工厂A产品100件,每件单价200元;B产品50件,每件单价300元;销项增值税税率13%,款项尚未收到。分录题要求写出计算过程。谢谢
、向M公司出售A产品5000件,每件售价60元,出售B产品4000件,每件售价50元,增值税率13%。货款尚未收到。的会计分录
9月4日销售给光明工厂B产品200件,单位售价300元,增值税销项税额10200元,款项尚未收到。
售给大达公司A产品3000件,每件售价100元,B产品4000件,每件售价50元,增值税税率均为13%,款项收到,存入银行。(3分)
做会计分录向M公司出售A产品5000件,每件售价60元,出售B产品4000件,每件售价50元,增值税率13%。货款尚未收到。
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?