你好 ; 借应收账款200*300+10200=70200 ; 主营业务收入-B产品 60000 ; 应交税费-应交增值税 10200 满意的话,有空请给五星好评 .

向前进工厂销售JP产品200件单位售价600元,增值税税额15,600元,款项暂未收到
销售给大明工厂A产品100件,每件单价200元;B产品50件,每件单价300元;销项增值税税率13%,款项尚未收到。分录题要求写出计算过程。谢谢
2用银行存款支付产品,广告费1500含税,取得增值税普通发票3向光明工厂销售支援产品200件,单价售价300元,增值税税额7800元,款项暂未收到4向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售发生的运输费300元含税,取得增值税普通发票6向长虹工厂销售GM产品300件,单价售价400元,增值税税额15600元,GM产品100件,单位售价300元,增值税税额3900,款项已存入银行写分录和摘要谢谢
红旗工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7月发生下列经济业务1.3日,向五环工厂销售GM产品100件单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存入银行2.5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税取得增值税普通发票)3.8日,向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到4.10日,向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。款记存入银行5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税,取得增值税普通发票6.20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元;CN产品100件,单位售价300元,增值税税额3900元款项已存入银行
9月4日销售给光明工厂B产品200件,单位售价300元,增值税销项税额10200元,款项尚未收到。
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?