你好,按照实际消耗了其他材料就贷记原材料。

老师中午好,我想请问您,我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢? 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户, 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商, 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司,我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司,由A支付至材料商 还是我们直接支付呢,如果A 公司给我们工程款,我们开票给他做主营业务收入吗?
老师,请问,我们之前付给招标代理公司交了保证金3000元,挂账借:其他应收款—员工借款,贷:银行存款,现在代理服务费是3537.14,对方发函说可以抵扣保证金,让我们付查额,这样可以的吗?如果可以的话我们怎么入账?发票又怎么开呢?
老师,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
#提问#老师好,我向您请教:就是比如,其他材料成本是2000,直接业务方回款是5000我们应支付服务费给代理商是3000.代理商开发票是3000,现在消耗了一块其他材料是450 ,那么代理商开票3000-450=2550,我的这450的该怎么做账呢?
老师,你好,帮我分析一下这个业务怎么做账。我们是做光伏发电项目的,比如在某个市,各个村某户,我们跟甲方结算材料费和安装费,在集采平台采购材料,跟甲方结算开材料票,这个有进有销,跟甲方结算安装费,开票开的项目名称,项目地址都都是同一个项目,我这个账务怎么做,材料票那块就是类似商贸账处理,我们买的材料只有部分材料能跟甲方结算,然后安装费这块,还有其他的材料怎么做账,按工程施工做账可以嘛,用不用按项目核算
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
借方做什么科目,贷方做什么科目 我怎么觉得这个要做 借:其他应付款,贷收入 税金
代理商开发票3000,贷方要提现原材料。如果代理商开发票2550,你的分录就是对的
什么对的,能写出来吗?
借:其他应收款5000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
借:主营业务成本2000 贷:原材料2000 借:主营业务成本3000 贷:原材料450 其他应付款2550
根据你的描述,老师认为是这样处理。如果有疑问,你再与老师沟通。