你好! 简易计税,不可以抵扣进项的
老师我们是建筑工程 然后建筑劳务公司开了3%专票(简易计税)给我们建筑公司我们 建筑公司开给甲方9%(签的是一般计税合同)专票,请问我们建筑公司能否拿这个建筑劳务公司开来的3%专票来抵扣销项税?谢谢~~
老师您好! 请问,我们是建筑企业一般纳税人,经营范围有建筑劳务分包,税种认定有"人力资源服务"。我们是否可以开劳务发票?开具的劳务发票税率是多少?
企业是建筑工程类公司(一般纳税人)经营范围有建筑劳务分包,也有建筑企业劳务资质,合同约定简易计税开具建筑劳务3%的增值税普票或专票给对方公司。 请问开出的销项税额是否可以用进项税额抵扣?
我们公司是一般纳税人,然后经营范围有劳务分包,我们幕后老板分包了一个工程,需要给施工单位开建筑劳务发票,我们公司就开出去3%的建筑劳务发票,然后由包工头代开的个人抬头的劳务发票给我们公司,作为成本,这样在税务角度是否合理? 还是说开劳务发票是不是同时包括营业范围有建筑劳务,另外还要办理劳务资质证才能开建筑劳务发票?
建筑劳务分包,开了专票3%给甲方,我们公司可以用什么进项抵扣增值税呢? 本公司还有建筑施工资质,平常项目基本都是建筑施工的
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
一般纳税人开具的3%的专票的销项也是不可以用进项抵扣? 只能实打实的开多少交多少
是的,你的理解很对
如果按照一般计税的方式开具普票或专票就可以用进项税额抵扣。按照正常的销项税额-进项税额=应交增值税
是的,一般计税可以抵扣进项税额的,你的理解很对
一般计税方式开具9%的"建筑劳务/劳务服务"发票也是一样的(销项税额-进项税额=应交增值税)??
对的,一般计税 销项税额-进项税额=应交增值税 建筑劳务9%/劳务服务6%
简易计税和一般计税方式,如果开具的是建筑劳务,那么发放的人工可以直接作为成本入账?
可以的,你的理解很对
懂了!谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢