借:在途物资60 应交税费-应交增值税(进项税额)7.8 贷:银行存款67.8 借:原材料67.8 贷:在途物资67.8

老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
借~销售费用42 贷:原材料42
借:管理费用6 贷:原材料6
就没有了
借:委托加工物资24 贷:原材料24 借:委托加工物资2 应交税费-应交增值税进项税额0.18 贷:银行存款2.18
借:其他应收款2 营业外支出4 贷:原材料6
这是一到五大分录
借:资产减值损失3 贷:存货跌价准备3
没有了老师
嗯,没有了,这就是全部了