你好! 都应记入应交税费-预缴增值税就可以了。

一般纳税人的简易计税项目,应该通过( )进项核算 A. 应交税费—预交增值税 B. 应交税费—未交增值税 C. 应交税费—已交增值税 D. 应交税费—简易计税
老师,一般计税项目和简易计税项目预缴的增值税各应记入哪个科目?是都应记入应交税费-预缴增值税还是一般计税的记入应交税费-预缴增值税,简易计税的记入应交税费-应交增值税-简易计税?
老师,简易计税项目在外地预缴了增值税,然后又有开票,产生销项税额,这两个税额怎么进行账务处理呢?预缴时:借:应交税费——预缴增值税,贷:银行存款,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预缴增值税,开票出去:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费——简易计税,借:应交税费——简易计税,贷:应交税费——未交增值税,对吗?
老师:我们异地有个项目是3%的简易计税,现在做开出的发票的凭证和计提预缴的凭证的时候是记入:应交税费——应交增值税——进/销项税额,还是记入:应交税费——简易计税?
简易计税销项我记到应交税金简易计税,预缴增值税我冲减这个科目可以吗
工资预提分录怎么做,要当月结转吗
老师,您好,我们单位有个柜台为个人承包,盈亏与公司无关,但是走我们银行账户,进行供应商往来,支付货款,发放工资,这种情况下如何进行内部核算最简便?
账上未分配利润很多,但实际账上没有这么多钱,正常吗
老师,您好,请问下员工入职体检报销费用可以税前扣除吗
公司账上有未分配利润,公司实缴110万,认缴500万,现在想减资到100万,可以吗
老师,我现在准备开租赁发票,我们是2个月一开,提前15天开具,对方支付租金。现在是要开11月15日到1月14的租赁发票,老师,开具发票,我是开11月15日到12月31日的发票,等到1月份再开1月1日到1月14的发票好呢,还是直接开11月15日到1月14日的发票好呢?
老师,我们公司租了一辆车,费用一年是48000元,如果他去税务局代开发票的话,税款是48000*20%对吗?
老师,10月注册领到执照,11月税务备案一般纳税人,12月报11月的税就可以了吗?我几月开始做账
个体户外卖平台上的收入需要在做无票收入申报吗?个体户电子税务局增值税申报表没有无票收入那列呢
贷款用的财务报表逐年下来未分配利润很高了 可以怎么调呢
预缴增值税不用结转到进项税额?
不用结转到进项税额,直接抵扣未交增值税或简易计税。