你好 对方支付的利息是不是。

老师,我们公司上个月已确认收入并计提销项税。这个月给对方开具发票,怎么做账?
老师,企业借钱给企业,并给对方开具发票,需要计提销项税吗?如果没有计提,下个月缴纳增值税怎么做账?
2017年5月a企业将购进的货物卖给c公司并在当月收到货款,由于a企业是小规模企业故给对方开具增值税税率3%的增值税普通发票,价税合计620万元,做出分录并结转成本、计提各项税金并在次月缴纳
老师好,请问个人车辆有偿提供给企业使用,签订合同,个人开具增值税发票,还需要缴纳个人所得税吗?如果交,这个个人所得税要和工资个税合并汇算清缴吗?谢谢。
老师你好,5月份开具红字增值税信息表给对方,红字发票对方没有到我们企业,这期我们企业申报是提醒附表2有红字发票进项税额转出,这个转出税额没有收到发票怎么入账呢
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了