你好! 这个备注不影响发票入账。
A同事原有备用金5000元。月底付完报销费用后账上还有145元,他已付款给供货商没向公司报销的有158元。。后来发现他资金截留。公司又付给他9102.29元让其向未付的供货商付款(9102.29前期已向报销 ),后公司当期借款13800元。老师。这个账务处理应该怎么做。
这是分期付款的最后一笔留够款100元,分期已付完,这个留够款的备注还是以前每期付款发票的备注,这个备注金额影响发票入账吗
老师,货物发票可以备注付款日期吗?还是说如果要备注就备注合同日期或者合同编号,要么就不备注,这种备注一个付款日期的发票可以收吗?
老师好,我们公司买了一台吊车,分期付款的,上个月已经付清了。现在收到一张发票,上面写的是金融服务.设备留购价请问这张发票怎么入账?
项目施工完成,有一笔订购的设备款尾款没有付,也没有收到发票,这个业务怎么做账,质保期一年后才发生,公司为项目注册的分公司,之后暂时没有其他业务
老师,麻烦您问一下 我在调2019到现在会计的乱账,有的收付款都不知道钱干嘛的我怎么做分录啊谢谢
老师,公司要注销,未分配利润大,欠钱,可以用未分配利润用于偿还公司的债务吗
出口贸易企业退税不成功,有没有碰到过这种情况?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢