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老师好,从代账拿回来去年的账,这个月准备建账,但是代账给的科目余额表,应交税费借方1600,可是我一月建账期初余额只有贷方,这该怎么办?

2022-01-26 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-26 14:15

你好,如果只有贷方,用负数代替

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:15

后面有时间了,看看借方的1600余额是怎么出来的

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:18

借方的余额是2020年的会计重复计的科目,导致在借方,如现在建账我想直接去掉能计到哪个科目吗?还是不能这样干?

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:18

公司并没有多交税

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:19

不要直接去掉,余额写上,在今年做一笔调整分录

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:24

那这笔分录要怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:45

原来重复的会计分录怎么做的,反过来就是

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你好,如果只有贷方,用负数代替
2022-01-26
你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以
2025-08-28
同学你好 这个就是建账套的时候录入期初数
2022-06-01
您好 那您把科目余额表的本年累计借贷 期初余额录入软件就可以了 正常期末数就出来了
2023-09-26
先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确,确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。 按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额(负债权益类反向)” 倒推,逐科目比对差异。 针对差异科目(如科目错用、发生额漏记、报表抄错),凭原始凭证调整,确保账证、账表一致后建账,留存调整说明。
2025-08-12
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