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老师好,从代账拿回来去年的账,这个月准备建账,但是代账给的科目余额表,应交税费借方1600,可是我一月建账期初余额只有贷方,这该怎么办?

2022-01-26 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-26 14:15

你好,如果只有贷方,用负数代替

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:15

后面有时间了,看看借方的1600余额是怎么出来的

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:18

借方的余额是2020年的会计重复计的科目,导致在借方,如现在建账我想直接去掉能计到哪个科目吗?还是不能这样干?

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:18

公司并没有多交税

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:19

不要直接去掉,余额写上,在今年做一笔调整分录

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快账用户9635 追问 2022-01-26 14:24

那这笔分录要怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2022-01-26 14:45

原来重复的会计分录怎么做的,反过来就是

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相关问题讨论
你好,如果只有贷方,用负数代替
2022-01-26
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
你好!个人建议把损益类科目累计发生额也录入
2020-10-22
你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以
2025-08-28
同学你好 这个就是建账套的时候录入期初数
2022-06-01
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