你好,让会计把原来的现金流量表打印一份给我们,我们对比一下,看看到底哪一个地方不一致。

老师好,从代账拿回来去年的账,这个月准备建账,但是代账给的科目余额表,应交税费借方1600,可是我一月建账期初余额只有贷方,这该怎么办?
您好!老师,我七月份从代账公司接回来的账,按照她们给的科目余额表建的账,但是现金流量表一直期末金额不等,我应该怎么处理
老师,我们公司21年账是代理记账公司做的,给我们导的科目余额表我们从新建的账,是一笔电费,借的管理费用,贷的库存现金,现在发现不应该贷库存现金,而是应该冲预付款,调在本月,我想问一下该怎么账务处理
@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
老师好!我公司以前一直没有做现金流量表的,我从今年的1月开始做,做完后: 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额 但是现金的期末余额跟资产负债表货币资金的期末余额不等是什么回事呢?资产负债表货币资金期初数和期末数是一样的
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
现在联系不上之前的代账公司会计了
你好,,咱打开电子税务局查看一下他以前申报的表格,有没有申报过这个电子税务局的表格呀。因为现金流量表正常,在电子税务局也是要申报的。
老师,我看了她现金流量表没有填写
你好同学,嗯,咱们把期初数据录入一遍,然后把所有的借方发生额,贷方发生额,你看一下都录入进去了吗?如果录入进去了,正常这个现金流量表是没有问题的,因为我有时候也会经常录这个提出数据,我都会看一下那个现金流量表,倒是也没有错误,或者说咱们重新再检查一遍数据,看看有没有数据填错的地方,或者说这个现金流量表的新版和旧版,你看看你都选择一下,看看哪一个是对的。因为有的财务软件上,它现金流量表上方位置,它会让你选择新版的还是旧版的。
主要是现金流量表建账月份期初净增加额不等于初始余额资金类科目
你好,你的意思是20行不等于二十二一行,他俩正常就是一般不相等的呀。
是的 ,我根据那回来的数字录入的,
你好,只要确保那个期末的现金余额是等于咱们这个资产负债表上那个货币资金的余额,只要他俩是一致的,说明这个利润表问题就不大了
好,和资产负债表货币资金期末余额是一直的,年初的也是一直的,就是每次打开软件会有风险预警
你好,最起码这个表格的话,余额是一致的,那问题就不太大,咱们先做两个月的账务,先看看看看还有这个提示吗。
好!谢谢老师,辛苦你了!
祝您生活愉快开心,感谢五星好评