你好,让会计把原来的现金流量表打印一份给我们,我们对比一下,看看到底哪一个地方不一致。

老师好,从代账拿回来去年的账,这个月准备建账,但是代账给的科目余额表,应交税费借方1600,可是我一月建账期初余额只有贷方,这该怎么办?
公司之前都是代理记账,4月份我接过来,按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账,填完科目期初查询,建完4-6月份的账务,把6月份的资产负债表打印出来,登录国税局报税,发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样(但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上)。为什么?
您好!老师,我七月份从代账公司接回来的账,按照她们给的科目余额表建的账,但是现金流量表一直期末金额不等,我应该怎么处理
老师,我们公司21年账是代理记账公司做的,给我们导的科目余额表我们从新建的账,是一笔电费,借的管理费用,贷的库存现金,现在发现不应该贷库存现金,而是应该冲预付款,调在本月,我想问一下该怎么账务处理
@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
现在联系不上之前的代账公司会计了
你好,,咱打开电子税务局查看一下他以前申报的表格,有没有申报过这个电子税务局的表格呀。因为现金流量表正常,在电子税务局也是要申报的。
老师,我看了她现金流量表没有填写
你好同学,嗯,咱们把期初数据录入一遍,然后把所有的借方发生额,贷方发生额,你看一下都录入进去了吗?如果录入进去了,正常这个现金流量表是没有问题的,因为我有时候也会经常录这个提出数据,我都会看一下那个现金流量表,倒是也没有错误,或者说咱们重新再检查一遍数据,看看有没有数据填错的地方,或者说这个现金流量表的新版和旧版,你看看你都选择一下,看看哪一个是对的。因为有的财务软件上,它现金流量表上方位置,它会让你选择新版的还是旧版的。
主要是现金流量表建账月份期初净增加额不等于初始余额资金类科目
你好,你的意思是20行不等于二十二一行,他俩正常就是一般不相等的呀。
是的 ,我根据那回来的数字录入的,
你好,只要确保那个期末的现金余额是等于咱们这个资产负债表上那个货币资金的余额,只要他俩是一致的,说明这个利润表问题就不大了
好,和资产负债表货币资金期末余额是一直的,年初的也是一直的,就是每次打开软件会有风险预警
你好,最起码这个表格的话,余额是一致的,那问题就不太大,咱们先做两个月的账务,先看看看看还有这个提示吗。
好!谢谢老师,辛苦你了!
祝您生活愉快开心,感谢五星好评