 
                            借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    报废车辆,取得报废收入1300元,应该怎么处理
报废车辆处理后的收入怎么记账
已计提完折旧的车辆,还有5%的残值, 现已报废,如果没有取得报废收入,应该怎么处理。
甲公司将一台机车正常报废,该机车账面原值50000元,已提折旧45000元。报废时变卖残料,取得现款320元。编制①将报废机车转入清理;②取得残料变价收入;③结转报废机车的净损益。
公司名下有一辆车拿去报废了,交给专业的报废公司处理,报废公司转了车辆残值1000元到我企业的公户,针对这笔业务,我怎么进行账务处理?就是公户收到车辆报废残值。
 
                因为支付的是一年的长期使用费,所以使用预付账款是吗?
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,没有收据,公户支付的时候是付给个人但是他开票的是吊装公司,付款人名字和发票销售方名字不一致,这个发票也可以直接使用吗,没有委托收款单
老师,公司车间员工手指受伤医疗费几百块,这个怎么处理呢
老师,请问下, 就是我们农行扣除供应商手续费5-9元在把剩余货款付给供应商,然后现在他们说按实际到账的开票给我们还是按含手续费金额的开票呢 回复过我的问题的老师忽略,谢谢
请问我为什么开不了折扣金额老师
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,没有收据,公户支付的时候是付给个人但是他开票的是吊装公司,付款人名字和发票销售方名字不一致,这个发票也可以直接使用吗
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,没有收据,公户支付的时候是付给个人但是他开票的是吊装公司,付款人名字和发票销售方名字不一致,这个发票也可以直接使用吗
会计台账有哪些怎么做
同一天收到9笔不同单位的应收账款,可以汇总做一笔凭证吗?还是需要做9个凭证 借 银行存款 总额 贷应收账款 不同单位 金额 2
一月份实操是小规模纳税人吗?