同学你好,借:待处理财产损溢,固定资产累计折旧,贷:固定资产。

车辆固定资,已计提完折旧,应该怎么账务处理。还未计提完的车辆报废应该怎么账务处理
事业单位车辆报废应该怎么做账,报废车辆有钱上交财政怎么记账
固定资产(车辆报废)下账,事业单位应该怎么处理账务
事业单位报废固定资产会计分录怎么处理
行政事业单位固定资产报废处置,如何做账务处理
全额折扣,账务处理怎么记?
您好,老师,请问怎么处理
老师,你好,我想问一下,2月份我做的账是借:管理费用100,借:应交税费进项税额10,贷应付账款110,我在2月份也勾选了进项,9月份时对方公司发现发票开错了,开具了红字发票,然后又给我们开具了90的一张发票,我如何做账
老师,水电费需要计提吗?
老师,这个乙方需要缴纳印花税吗?需要缴纳多少?
请问社保的滞纳金是什么计算的?比如一个月要缴纳25450.62元的社保,请问如何计算呢?
老师,一般纳税人采购入库单有单价数量规格总额。销售单单价数量规格总额?成本明细表是什么样的
老师,请教一下,这个以前年度做的现金实收资本,这个是当时是序列的,这个现在怎么把这个冲掉
老师 问一下 现在个体工商户可以开建材装饰材料发票吗,经营范围里有这项,但是他们没取得进项成本票,能往出开吗
如果个人没有和企业签定车辆租金合同,给企业车辆,公司可以把员工的邮费报销作为一种员工福利吗?这会产生这个人个税的变化吗?
预算会计怎么处理
同学你好,不需要做预算会计分录。