你好! 计提工资 借工程施工…人工费 贷应付职工薪酬

老师 我们是建筑企业 我们劳务分包给了劳务公司 收到了发票 但是甲方要我们代发工资给工人 我发放农民工工资应该怎么做账呀
老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
我们是建筑公司!我们接了一项工程是200万!我们开票给甲方200万!但是政府规定公司有甲方代发!所以实际我们只收到了130万!可是这工资部分我们怎么扣除税前才有效!发放工资时会计分录怎么做
老师,我们是建筑工程公司,我们给甲方开了发票,甲方用一部分帮我们代发了工人工资我们的应收账款只到一部分那代发的那部分员工工资我该如何记账?
我们跟甲方有个工程,甲方把其中一部分工程款没有转给我们,而是代发了农民工工资,并向我们提供了几十个签字的农民工工资表,这部分钱我们是冲应收账款吗,那几十个农民工工资表可以直接做成本吗?
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
甲方代发工资 借应付职工薪酬 贷应付账款(用工程款发工资,就少付这部分钱了)