你好,从业务链上看属于正常业务,你们进货,加价销售给建设单位。你们正常抵扣进项,增值部分交销项税。正常缴纳增值税,所得税,没有税务风险。

我们是建筑企业。一般纳税人。然后没有资质挂靠了一个有资质的建筑公司在搞装修,供应商开给我们公司材料发票,我们到时候可以开给挂靠公司材料费发票嘛。相当于买进卖出。这样合理吗
我们公司是一般纳税人,商贸公司,从商贸公司采购钢材一批,然后我们老板又承接了工程,挂靠了一个建设单位,我们需要给建设单位提供发票,所以呢,我们就是这样走账的,商贸公司开进项税票给我们公司,我们公司再加价开票给建设单位,这样在税法上行得通吗?有没有税务风险
我们是商贸公司,采购钢材一批,假设供应方开出来的进项发票物品名称是*黑色金属及延压品*螺纹钢 6号 然后我们公司也是商贸公司,把采购进来的钢材再销售给施工单位,我们给施工单位开的叫*黑色金属及延压品*钢材 规格型号那里打的是hp6号,这样开票是否可以?相当于供应商来开的发票物品名称是小名,我们开给施工单位的是大名,东西实质是一个东西,这样合理吗,在税务角度?
老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师。请问我们是商贸公司,有一个产品1盒是6片,供货商给我们开的进项发票单位是“盒”,现在客户要求我们开单位为“片”的销项发票,这样可以不,有什么税务风险
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
就是从商贸公司转手给我们的商贸公司,税务会不会有疑问,为什么这么做?
有些发票是找合作的供应单位虚开的发票,来给我们,我们再开票给建设单位
商贸公司的业务就是进货 出货 吃差价赚钱。