可以的 无票收入就是
老师,暂估收入时,把销项税也暂估了可以吗?没有开票,但知道税率
还没有实际发生的主营业务收入可以暂估吗?只知道可以暂估成本,收入可以暂估吗?
暂估成本的,可以直接做借主营业务成本,贷,应付帐款暂估吗
当月没收到发票暂估入账,下个月还没收到就没暂估成本,只做了收入可以吗?
老师暂估时借:主营业务成本 贷:其他应付款,现在收到的发票有些不属于主营业务成本,可以先红冲暂估,在把收到相应的发票做到相应的科目,在把剩下未收到票的做一笔暂估可以吗?有部份发票是加工厂设备发票,可以入到主营业务成本吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
不是无票收入的,以后会开票的
那就是没有发票做了收入
那申报的时候要申报在无票收入里吗?账户处理怎么做?
是的 借银行贷主营业务收入,应交税费
那这个暂估后要冲回吗?我们银行没收到钱怎么处理?
借应收账款用这个 需要的 开了发票红冲 然后做发票的
好的,谢谢,再问下12月的时候企业所得税要计提吗
需要交的需要集体借所得税费用,贷应交税费企业所得税,不用客气,工作愉快。