你好,对方是一般纳税人的吗?

去年收到的运费专票已经认证抵扣入账,现在发现没有写备注栏,但是有对方自制的运输清单,请问现在该怎么办?有什么办法补救
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
请问,比如公司收到是进项发票,还没有转款给对方公司,发票联一直没有入账,但是抵扣联已结抵扣了,现在不转款给对方公司,抵扣了的发票联该怎么办了
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本应该怎么办呢?因为种种原因,成本也没办法由签订的施工合同预估,这个成本应该怎么办呢?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
是的,对方开的9%的专票
你好,哪退回去重新开,如果是备注不完的,可以开清单。
已经跨年了,还能让对方重新开吗?如果冲红再重开,我这边需要做什么账务和税务处理吗
可以的。 之前分录是怎么做的?
之前就是确认了成本,抵扣了发票的进项税
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税进项转出 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。
对方再次给开过来呢,比如我下个月退回去,对方当月再次给我开具正确的,这样怎么处理,对于我下个月的进项抵扣有影响吗?
没有影响的,再做进项就可以。
一正一负,不影响下月的进项税额对吧?
对的是的,不影响的对的是的是正确的,上面的分录能看出来。
对于去年的账和增值税报表需要调整吗,还是可以直接根据去年的账目进行汇算清缴即可
不需要调整,去年的 做到今年就可以的,不影响去年认证抵扣。
请问一下,下个月收到红字和蓝字发票之后,怎么勾选申报?
红字进项转出不勾选 蓝字发票抵扣勾选,确认签字就可以
是不是,收到之后只勾选蓝字发票,红字不勾选,然后在增值税申报表表二直接做进项转出,是这个意思吗老师
对的是的是这个意思的。
明白了。谢谢老师
不用客气 工作愉快