你好,对方是一般纳税人的吗?

去年收到的运费专票已经认证抵扣入账,现在发现没有写备注栏,但是有对方自制的运输清单,请问现在该怎么办?有什么办法补救
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
请问,比如公司收到是进项发票,还没有转款给对方公司,发票联一直没有入账,但是抵扣联已结抵扣了,现在不转款给对方公司,抵扣了的发票联该怎么办了
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本应该怎么办呢?因为种种原因,成本也没办法由签订的施工合同预估,这个成本应该怎么办呢?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
是的,对方开的9%的专票
你好,哪退回去重新开,如果是备注不完的,可以开清单。
已经跨年了,还能让对方重新开吗?如果冲红再重开,我这边需要做什么账务和税务处理吗
可以的。 之前分录是怎么做的?
之前就是确认了成本,抵扣了发票的进项税
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税进项转出 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。
对方再次给开过来呢,比如我下个月退回去,对方当月再次给我开具正确的,这样怎么处理,对于我下个月的进项抵扣有影响吗?
没有影响的,再做进项就可以。
一正一负,不影响下月的进项税额对吧?
对的是的,不影响的对的是的是正确的,上面的分录能看出来。
对于去年的账和增值税报表需要调整吗,还是可以直接根据去年的账目进行汇算清缴即可
不需要调整,去年的 做到今年就可以的,不影响去年认证抵扣。
请问一下,下个月收到红字和蓝字发票之后,怎么勾选申报?
红字进项转出不勾选 蓝字发票抵扣勾选,确认签字就可以
是不是,收到之后只勾选蓝字发票,红字不勾选,然后在增值税申报表表二直接做进项转出,是这个意思吗老师
对的是的是这个意思的。
明白了。谢谢老师
不用客气 工作愉快